你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
31、藝龍公司為一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,價款為20000元,增值稅2600元,支付運費500元(運費不考慮增值稅),保險數(shù)50元,安裝費2000元,款項以銀行存款支付。(2)設(shè)備安裝完中,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。(3)投資者A投入汽車一輛,雙方確認(rèn)的價值為250000元(不考慮增值稅進(jìn)項稅額),假設(shè)確認(rèn)的價值公允。(4)計提本月固定資產(chǎn)折舊:基木生產(chǎn)車間5000元,行政管理部門2000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)3000元。(5)企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)用設(shè)備發(fā)生日常修理費5000元,銷售專設(shè)機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)發(fā)生口常維修費1000元,維修費均尚未支付。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
甲公司在2012年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)3月3日購入全新設(shè)備一臺,購價10000元,增值稅1700元,包裝費44元、運費200元,設(shè)備款項已付,正交車間安裝。 (2)3月15日該設(shè)備在安裝過程中用銀行存款支付安裝費200元。 (3)3月31日上項設(shè)備安裝完工并交付生產(chǎn)使用。 (4)該固定資產(chǎn)預(yù)計使用年限4年,預(yù)計凈殘值收入5000元。 (5)年末,甲公司出售一臺不需用設(shè)備,售價30000元和增值稅銷項稅5100元已存銀行。該設(shè)備賬面價值原價80000元,已提折舊30000元。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編寫會計分錄。其中,第(3)題只需編寫2012年度每月折舊額,并寫出計算過程。
如意公司2019年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5月12日,購進(jìn)管理用電腦2臺,單價為6800元,共計13600元,增值稅額為1768元。該電腦已經(jīng)投入使用,開出轉(zhuǎn)賬支票支付款項。(2)6月4日,購進(jìn)一條需要安裝調(diào)試的生產(chǎn)線,價格為218600元,增值稅額為28418元,公司用銀行存款支付了生產(chǎn)線設(shè)備款。(3)7月8日,公司用現(xiàn)金支付生產(chǎn)線安裝調(diào)試費900元,取得增值稅普通發(fā)票。(4)7月10日,該生產(chǎn)線投入使用。(5)7月11日,從外地W公司購進(jìn)設(shè)備,價款為54000元,增值稅稅額為7020,對方代墊運輸費1200元,增值稅稅額108元,該設(shè)備已驗收并投入使用,相關(guān)款項暫欠。(6)7月15日,通過電匯支付W公司的設(shè)備款。
如意公司2019年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5月12日,購進(jìn)管理用電腦2臺,單價為6800元,共計13600元,增值稅額為1768元。該電腦已經(jīng)投入使用,開出轉(zhuǎn)賬支票支付款項。(2)6月4日,購進(jìn)一條需要安裝調(diào)試的生產(chǎn)線,價格為218600元,增值稅額為28418元,公司用銀行存款支付了生產(chǎn)線設(shè)備款。(3)7月8日,公司用現(xiàn)金支付生產(chǎn)線安裝調(diào)試費900元,取得增值稅普通發(fā)票。(4)7月10日,該生產(chǎn)線投入使用。(5)7月11日,從外地W公司購進(jìn)設(shè)備,價款為54000元,增值稅稅額為7020,對方代墊運輸費1200元,增值稅稅額108元,該設(shè)備已驗收并投入使用,相關(guān)款項暫欠。(6)7月15日,通過電匯支付W公司的設(shè)備款。
如意公司2019年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5月12日,購進(jìn)管理用電腦2臺,單價為6800元,共計13600元,增值稅額為1768元。該電腦已經(jīng)投入使用,開出轉(zhuǎn)賬支票支付款項。(2)6月4日,購進(jìn)一條需要安裝調(diào)試的生產(chǎn)線,價格為218600元,增值稅額為28418元,公司用銀行存款支付了生產(chǎn)線設(shè)備款。(3)7月8日,公司用現(xiàn)金支付生產(chǎn)線安裝調(diào)試費900元,取得增值稅普通發(fā)票。(4)7月10日,該生產(chǎn)線投入使用。(5)7月11日,從外地W公司購進(jìn)設(shè)備,價款為54000元,增值稅稅額為7020,對方代墊運輸費1200元,增值稅稅額108元,該設(shè)備已驗收并投入使用,相關(guān)款項暫欠。(6)7月15日,通過電匯支付W公司的設(shè)備款??炜炜?/p>
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人