你好,月末,將收入類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶: 借:主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 營業(yè)外收入 貸:本年利潤即可。不需要一張張找出憑證的。
老師您好,請問一般納稅人收到了一張專票(費用)但近幾個月公司都沒有任何收入(沒開過票)這張專票要先認證嗎?還是先做賬,等有抵扣的稅額時在認證?
老師,您好,請問,一個公司兩個賬戶,建行賬戶轉(zhuǎn)工行賬戶1000元,有一張轉(zhuǎn)出回單,一張工行收到錢回單,我應該做一個憑證還是兩個憑證呀。借:銀行存款工行1000,貸:銀行存款建行1000,還有一張回單怎么入賬
老師您好,我是新手一枚,小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業(yè)務收入,成本4510元,費用4000元,請問月底關(guān)帳前,我還要記哪些憑證?要手動結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費用和本年利潤嗎?還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點擊結(jié)轉(zhuǎn)的?因為我在實操課里面學習全盤賬時,看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎?
老師好! 二月份的帳我錄完后轉(zhuǎn)帳了,但是好像多新增了一張憑證號,因為我錄入3月份的數(shù)據(jù)時 錄完一張開始下一張時系統(tǒng)總是默認的2月份新增的這個憑證上,我每次都需要手動修改編制日期到3月底;三月份憑證錄完后 我登賬時默認截止日期是2月份;我手動把截止日期該成3月份了 系統(tǒng)顯示超出會計期間范圍,現(xiàn)應如何操作?
各位老師好,有一筆賬是關(guān)于上個月的發(fā)票的。上個月發(fā)票金額相關(guān)信息都是對的,內(nèi)容錯了。這張票我同事沒有認證,他之前已經(jīng)把這張票的成本和收入入賬了,月底只把進項稅額轉(zhuǎn)出了。這張票是1月紅沖,1月重開的,請問一下各位老師這個月這筆進賬稅額可以紅沖嗎?如何做賬比較合適呢?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導一下
總公司和分公司財務獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
手工記賬如果不一張張找憑證,主營業(yè)務收入數(shù)字是怎么來呢?
你好,你不登錄科目明細賬的嗎