您好。這樣是不可以的呀。因?yàn)槟阈∫?guī)模時(shí)的業(yè)務(wù),你就是再取得專用發(fā)票,也不能抵扣。

請(qǐng)問老師,我公司7月份的時(shí)候連續(xù)12個(gè)月開票已經(jīng)超過了500萬,但我們沒有主動(dòng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅,想等稅局那邊通知之后再轉(zhuǎn),可以嗎?我想知道的是在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前我們開票超過500萬那部分是否還可以按小規(guī)模開票,轉(zhuǎn)為一般納稅人以后會(huì)不會(huì)要求把這部分開票的補(bǔ)稅啊
老師,我是一家建筑公司的分公司,獨(dú)立核算,現(xiàn)在先注冊(cè)為小規(guī)模納稅人,等到銷售額超過500了再去申請(qǐng)登記成一般納稅人(這個(gè)間隔大概是兩三個(gè)月)。在我是小規(guī)模納稅人的時(shí)候可以收取專票么?收取得專票可以在我成為一般納稅人之后抵扣么?
老師,你好,我公司原來是小規(guī)模納稅人,截止現(xiàn)在公司已經(jīng)運(yùn)行了11個(gè)月了,銷售收入是230多萬.本月銷售收入是560萬,連續(xù)12個(gè)月內(nèi)銷售收入是790萬,這樣就會(huì)轉(zhuǎn)成一般納稅人,我想問的是,790萬中,500萬按照小規(guī)模納稅人繳納增值稅?290萬按照一般納稅人交增值稅?本月的銷售收入560咋樣計(jì)算增值稅?本月560萬還可以按照小規(guī)模納稅人開票繳納增值稅嗎?
老師,你好,我想請(qǐng)問下,我司是新成立的公司,暫時(shí)是小規(guī)模納稅人,還在籌建期,我司前景很好,以后會(huì)升一般納稅人,肯定超過500萬銷售額,這樣的話,我現(xiàn)在收錢有收到專票有普票?那我收到的專票,以后我升了一般納稅人能不能拿來抵扣?如何界定?我現(xiàn)在是不是能有專票就要專票比較好?
老師好 我們商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在想轉(zhuǎn)成一般納稅人 我們公司平時(shí)購(gòu)買的柴油是額度比較大的專票 這個(gè)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎 我們公司以買賣砂石為主 砂石都是從個(gè)人那買 有時(shí)候也會(huì)運(yùn)輸 公司名下只有一臺(tái)車
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請(qǐng)問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。


就是說,現(xiàn)在小規(guī)模,取得專用發(fā)票,也不能留著升為一般納稅人的時(shí)候抵扣,對(duì)嗎?
你好對(duì)是這樣的 是的?