企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。5000×5‰=25萬(wàn);40×60%=24萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以扣除的金額是24萬(wàn)元
3、某工業(yè)企業(yè)全年銷(xiāo)售收入凈額4600萬(wàn)元,全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生50萬(wàn)元。已知業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅前扣除限額為實(shí)際發(fā)生額的60%與當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的5%0孰低。要求:計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。實(shí)際發(fā)生額的60%=30萬(wàn)收入千分之5=23萬(wàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額=23萬(wàn)不允許扣除金額=50萬(wàn)—23萬(wàn)=27萬(wàn)4、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月實(shí)際繳納增值稅40萬(wàn)元,消費(fèi)稅30萬(wàn)元。已知企業(yè)所在地城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加為4%。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。應(yīng)繳納的城建稅=(40+30)×7%=4.9應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加=(40+30)×3%=2.1是否正確
6.(單選題)某制造企業(yè)2019年取得商品銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元,出租設(shè)備租金收入200萬(wàn)元,發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出20萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)在計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為()萬(wàn)元
某公司2018年的營(yíng)業(yè)收入為600萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本200萬(wàn),其中實(shí)際支出廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為100萬(wàn)元,根據(jù)個(gè)人所得稅法律的規(guī)定,計(jì)算2018年的應(yīng)納稅所得額時(shí)允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。
5.(1)某企業(yè)2018年的銷(xiāo)售收入為3000萬(wàn)元,實(shí)際支出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為50萬(wàn)元,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。(2)某符合條件的小型微利企業(yè)經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,2018年度虧損25萬(wàn)元,2019年度盈利30萬(wàn)元,計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。
某企業(yè)2021年度銷(xiāo)售收入凈額為5000萬(wàn)元,全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,且能提供有效憑證。該企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為多少萬(wàn)元
老師 您好~咨詢(xún)下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開(kāi)出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長(zhǎng)期沒(méi)有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長(zhǎng)期有費(fèi)用,沒(méi)收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬(wàn),我公司付給成都展會(huì)這邊22萬(wàn),賺取差價(jià)4萬(wàn),確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫(xiě)增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車(chē)費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬(wàn),但是25年5月有5萬(wàn)發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳是要調(diào)減5萬(wàn)嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開(kāi)票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬(wàn),有1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬(wàn),還是5萬(wàn)呢,因?yàn)闆](méi)有票的1萬(wàn)會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來(lái)