?你好;? ?不能哈; 應(yīng)該按照應(yīng)收的 當(dāng)期 來做收入? 計提收入和? 稅費(fèi)的??
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒有信息,12月開紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開的發(fā)票。
老師您好,我們公司2020年借款給其他公司,收利息,一直沒收到利息,2021年收到的概率比較大,最后一點利息也收不回來也有一點點可能。請問我是把2020年的利息計入12月收入,正常納稅,還是等錢收到了,把全部利息記到2021年,開票的同時正常納稅。 這兩種方法哪個比較好,想聽聽老師的意見,十分感謝!
老師好,對于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過1年,合同約定了分期付款時間點,我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時間點確認(rèn)收入,即使款項沒收到也要確認(rèn),增值稅收入也是一樣,如果先開了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認(rèn)收入,不考慮合同約定的問題,我的理解對嗎?
老師,你好,想問一下企業(yè)之前的利息收入,借款合同上沒有約定付息時間,能否按開票時間再來確認(rèn)收入,比如11月利息12月開票能否12月入賬時確定收入?
老師 。對于收入確認(rèn),有幾個疑問。首先,比如賒銷的,增值稅那里說按照合同約定的收款時間確認(rèn)收入;收入確認(rèn)原則那里又說風(fēng)險和報酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移,能夠可靠計量等五個條件可以確認(rèn)收入;新收入準(zhǔn)則又說什么識別單項合同,分?jǐn)偨灰捉痤~之類的。所以我想問,比如當(dāng)月提供服務(wù),次月開票結(jié)算。這種怎么確認(rèn)收入,在哪個月交稅。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
計提稅費(fèi)那不就是會與申報的稅費(fèi)不一致?
你好;? ? 不會的; 除非你自己計提自己算的不對? ?
怎么不會,計提,我發(fā)票都還沒開出來,比如11月利息,我肯定是要過完11月才能開票,以免最后一天最后一刻萬一別人還款了我計息是計頭不計尾的,這樣我計提了還沒開票,到申報的時候肯定會少了計提部份的稅吖
你好; 你自己價稅分離? ?你 確定了 含稅金額; 和稅率; 你不含稅金額和稅額都能計算出來的;怎么會少計提;? 除非你自己計算不對哦??
我自計算銷項稅當(dāng)月同增值稅申報不一樣吖,我計提的稅都還沒有開票,這樣我入賬的稅就肯定會比當(dāng)月申報的稅多吖,我計提的稅還沒開票申報時是不是就會少了這一部分呢?
?你好;? 比如你11月的利息收入; 你12月開票 ; 你11月就得? 價稅分離? 走? 收入計提增值稅的;? ? ?沒有開票符合11月的收入; 你也得11月去做分錄報稅的 ; 你的意思是 你12月才開票; 你就算是11月應(yīng)收的收入; 你也不會做收入計提 ???? ?
對,沒有聽說過計提增值稅的分錄,計提收入不就是同確認(rèn)收入一樣分錄嗎?
你的意思是說用末計提增值稅的分錄嗎?
你的意思是說月末計提增值稅的分錄嗎?
謝謝,我明白你的意思了,我搞錯了
你好 ;? 我說的是就是這筆;? 借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 就是你做收入的? 就貸方及時做增值稅;? 這個就是叫法不一樣 ;? ?有的學(xué)員習(xí)慣說 計提增值稅;? ?就是說的做收入 的時候? 確定增值稅的 貸方金額? ?
好的,知道了,因為我來這公司計提是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,我打算從明年1月開始每月計提,這樣的話就會方便 而且清晰一些
你好 ;? ?可以的;? ?你記得按期報稅 即可? ?
老師,再問另外一個問題,客戶是一家公司用私人轉(zhuǎn)賬到基本賬上,但是有個委托書,可以這樣收款嗎?開票是開給公司的
你好;? ? 可以的; 偶爾發(fā)生這樣的業(yè)務(wù) 可以? ? 操作的;? ?千萬別頻繁操作; 畢竟是? 三流不一致了? ?
好的,謝謝!
不客氣的; 幫到你就好? ?