?你好;? ?不能哈; 應(yīng)該按照應(yīng)收的 當(dāng)期 來做收入? 計(jì)提收入和? 稅費(fèi)的??

老師我想問一下這個(gè)月收到上個(gè)月銀行款該怎么入科目,是不是入其他貨幣資金
員工的旅游費(fèi)用可以稅前扣除嗎
老師,剛接了一個(gè)外貿(mào)的, 情況是這樣子的,22年至今的稅務(wù)局說要更正申報(bào),那要怎樣更正申報(bào)? 之前的會(huì)計(jì)帳都沒建,現(xiàn)在要怎么樣入手
2016.5.1之前老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅開發(fā)票的稅率?簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開專票嗎,簡(jiǎn)易計(jì)稅開專票給我方,我方能抵扣嗎?
不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅如何做賬?抵扣的又怎么做賬?
小規(guī)模電商怎么合理避稅
老師請(qǐng)問我有個(gè)項(xiàng)目發(fā)了兩個(gè)月工資一個(gè)月17個(gè)人工資 是56750元,另一個(gè)月 6人 工資是25700元?,F(xiàn)在項(xiàng)目完工了要算這個(gè)項(xiàng)目的殘保金怎么計(jì)算呀?
注銷公司,清算備案日是灰色的(今天日期)有個(gè)清算結(jié)束日應(yīng)該寫多久
我現(xiàn)在那個(gè)沒有發(fā)票專用章能使用嗎?這個(gè)有什么明文規(guī)定嗎?
注銷公司,清算備案日是灰色的(今天日期)有個(gè)清算結(jié)束日應(yīng)該寫多久


計(jì)提稅費(fèi)那不就是會(huì)與申報(bào)的稅費(fèi)不一致?
你好;? ? 不會(huì)的; 除非你自己計(jì)提自己算的不對(duì)? ?
怎么不會(huì),計(jì)提,我發(fā)票都還沒開出來,比如11月利息,我肯定是要過完11月才能開票,以免最后一天最后一刻萬一別人還款了我計(jì)息是計(jì)頭不計(jì)尾的,這樣我計(jì)提了還沒開票,到申報(bào)的時(shí)候肯定會(huì)少了計(jì)提部份的稅吖
你好; 你自己價(jià)稅分離? ?你 確定了 含稅金額; 和稅率; 你不含稅金額和稅額都能計(jì)算出來的;怎么會(huì)少計(jì)提;? 除非你自己計(jì)算不對(duì)哦??
我自計(jì)算銷項(xiàng)稅當(dāng)月同增值稅申報(bào)不一樣吖,我計(jì)提的稅都還沒有開票,這樣我入賬的稅就肯定會(huì)比當(dāng)月申報(bào)的稅多吖,我計(jì)提的稅還沒開票申報(bào)時(shí)是不是就會(huì)少了這一部分呢?
?你好;? 比如你11月的利息收入; 你12月開票 ; 你11月就得? 價(jià)稅分離? 走? 收入計(jì)提增值稅的;? ? ?沒有開票符合11月的收入; 你也得11月去做分錄報(bào)稅的 ; 你的意思是 你12月才開票; 你就算是11月應(yīng)收的收入; 你也不會(huì)做收入計(jì)提 ???? ?
對(duì),沒有聽說過計(jì)提增值稅的分錄,計(jì)提收入不就是同確認(rèn)收入一樣分錄嗎?
你的意思是說用末計(jì)提增值稅的分錄嗎?
你的意思是說月末計(jì)提增值稅的分錄嗎?
謝謝,我明白你的意思了,我搞錯(cuò)了
你好 ;? 我說的是就是這筆;? 借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 就是你做收入的? 就貸方及時(shí)做增值稅;? 這個(gè)就是叫法不一樣 ;? ?有的學(xué)員習(xí)慣說 計(jì)提增值稅;? ?就是說的做收入 的時(shí)候? 確定增值稅的 貸方金額? ?
好的,知道了,因?yàn)槲襾磉@公司計(jì)提是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,我打算從明年1月開始每月計(jì)提,這樣的話就會(huì)方便 而且清晰一些
你好 ;? ?可以的;? ?你記得按期報(bào)稅 即可? ?
老師,再問另外一個(gè)問題,客戶是一家公司用私人轉(zhuǎn)賬到基本賬上,但是有個(gè)委托書,可以這樣收款嗎?開票是開給公司的
你好;? ? 可以的; 偶爾發(fā)生這樣的業(yè)務(wù) 可以? ? 操作的;? ?千萬別頻繁操作; 畢竟是? 三流不一致了? ?
好的,謝謝!
不客氣的; 幫到你就好? ?