你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:周轉(zhuǎn)材料,材料成本差異
甲公司某月銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的計(jì)劃成本為80萬(wàn)元,銷售收入為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元,款項(xiàng)已存入銀行。該包裝物的材料成本差異率為-2%。寫出會(huì)計(jì)分錄。
甲公司某月銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的計(jì)劃成本為80萬(wàn)元,銷售收入為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元,款項(xiàng)已存入銀行。該包裝物的材料成本差異率為-2%。寫出會(huì)計(jì)分錄。
公司某月銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的計(jì)劃成本為80000元,銷售收入為100000元,增值稅額為17000元,款項(xiàng)已存入銀行。該包裝物的材料成本差異率為3%。會(huì)計(jì)分錄
甲公司某月銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的計(jì)劃成本為80000元,銷售收入為100000元,增值稅額為17000元,款項(xiàng)已存入銀行。該包裝物的材料成本差異率為3%。(提示兩個(gè)分錄)
甲公司某月銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的計(jì)劃成本為80000元。銷售收入為100000元,增值稅額為17000元,款項(xiàng)已存入銀行。材料成本差異率為3%。編制會(huì)計(jì)分錄
長(zhǎng)期股權(quán)投資,同一控制下的合并,按照子公司的賬面價(jià)值乘于股份的用意是什么?為什么不按照支付價(jià)?
2025年新成立的工程方面的私人公司,需要報(bào)哪些稅,怎么報(bào),要注意些什么
關(guān)于注冊(cè)會(huì)計(jì)師實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,以下陳述中,正確的是( )。 A.如果未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,則無(wú)法評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn) B.注冊(cè)會(huì)計(jì)師采用分析程序評(píng)估控制風(fēng)險(xiǎn) C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序的目的是為了識(shí)別和評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn) D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序的方法包括詢問、分析程序、觀察和檢查 老師,這道題是多選題,選什么
關(guān)于中級(jí)財(cái)管的題目,這才第二章聽了好幾遍這道題還是怎么都不明白,求助呀!,這個(gè)答案39.27到底是怎么算出來(lái)的??最后說可以用43.295*(P/F,5%,2)=39.27 這個(gè)是從哪個(gè)系數(shù)表里得出的數(shù)字呀?。?!
老師d算當(dāng)期為啥不是紅色我算的那個(gè),不是要減去應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100嘛
老師,請(qǐng)問暫估的金額跟后面來(lái)發(fā)票的金額不一致可以的嗎
今年6月之前取得的去年暫估的成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
錯(cuò)誤:固定資產(chǎn)入賬是借固資22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34,貸:銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額:25793 這個(gè)卻是含稅金額(包含上面那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34) 現(xiàn)在重新做賬,糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(lái)(開專票時(shí)還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借,固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2967.34。 但固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34(因?yàn)橹皶?huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額雖然抵扣了沒有入固資,但固定資產(chǎn)折舊時(shí)金額又是含了了稅的2967.34),現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。會(huì)計(jì)分錄是啥,需要做哪些調(diào)整 而且之前做賬的人員沒有做殘值率,100%折舊。
老師,出口退稅報(bào)關(guān)單改了,我以為改完了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先確認(rèn)出口退稅用途了,但是報(bào)關(guān)單延期了,不影響退稅吧,謝謝
老師、銀行入息 怎么寫會(huì)計(jì)分錄?