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老師,公司準(zhǔn)備注銷,賬是外面財務(wù)公司做的,現(xiàn)在需要做什么呢,應(yīng)該怎么處理呢

2022-11-29 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-29 16:01

你好,所有的余額都需要清零的,你看下你現(xiàn)在賬上都有什么,實際中又有什么?

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快賬用戶8518 追問 2022-11-29 16:02

如果是有一些無票收入在往來科目掛賬,還有一些無票支出,還有一些是員工報銷的,沒有發(fā)票,都在往來科目掛著的,需要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-11-29 16:04

無票收入確認(rèn)收入,無票支出確認(rèn)成本費用,但是你這個成本費用沒有發(fā)票的,不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶8518 追問 2022-11-29 16:14

老師,這個利潤在300萬以內(nèi)和300萬以上企業(yè)所得稅稅率分別多少呢,是不是有稅收優(yōu)惠呢

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齊紅老師 解答 2022-11-29 16:15

利潤100萬到300萬之間的,稅率5% 300萬以上的全額按照25%。

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快賬用戶8518 追問 2022-11-29 16:17

假如陸潤280萬,是前100萬按2.5%,后面180萬按5%嗎合計100*0.025+180*0.05=11.5

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快賬用戶8518 追問 2022-11-29 16:17

300萬以上包含300嗎 假如是350萬利潤直接是350*0.25=87.5

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齊紅老師 解答 2022-11-29 16:21

第一個對的,第二個300萬不包含三百萬 301萬的話,直接按照301萬乘以25%。

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快賬用戶8518 追問 2022-11-29 16:26

好的,謝謝老師,還有就是上面說的,怎樣能降低利潤呢,現(xiàn)在加上無票收入凈利潤在500萬,哪些無票支出應(yīng)該怎么處理呢,部分是當(dāng)時采購的不含稅價,我們可以給對方付部分稅費讓對方開票嗎,這樣是不是可以抵扣增值稅,同樣也減低所得稅呢

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齊紅老師 解答 2022-11-29 16:28

增加一部分工資,只要能申報了個稅就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-11-29 16:28

你好那你就找發(fā)票的。

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快賬用戶8518 追問 2022-11-29 16:31

老師,我們6月份還漏申報了個稅,公司沒有扣款,申報完是不是這部分工資就可以抵所得稅了

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齊紅老師 解答 2022-11-29 16:35

對的,是的,可以這么做的。

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快賬用戶8518 追問 2022-11-29 16:37

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-29 16:39

不用客氣,工作愉快。

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