你好 借:銀行存款,貸:稅金及附加—印花稅?
收到稅務(wù)局退的六稅兩費(fèi)減免款怎么做賬啊
老師,六費(fèi)兩稅減免,收到退回公賬的印花稅,附加稅怎么做賬呀?
老師您好!請問六稅兩費(fèi)退回的印花稅怎么賬務(wù)處理呢?
收到六稅兩費(fèi)退的印花稅和留抵增值稅 怎么入賬
你好,享受六稅兩費(fèi)退回來的印花稅怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
但是有一個(gè)印花稅是我們購買土地時(shí)交的、已經(jīng)計(jì)入資產(chǎn)成本了、是要去沖成本嗎?
你好,購買土地時(shí)交的印花稅 ,也不應(yīng)當(dāng)計(jì)入成本啊 你需要把你之前計(jì)入成本的分錄紅沖
購買土地發(fā)生的契稅和印花稅不是該計(jì)入成本嗎?
你好,購買土地發(fā)生的契稅,計(jì)入土地的成本 印花稅不計(jì)入?
有政策依據(jù)嗎?
你好,你可以去看一下印花稅的賬務(wù)處理?