1)計(jì)算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅; 450*20*0.05=450
1.甲企業(yè)是一家高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,為增值稅一般納稅人。本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料A,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元、增值稅650元,委托乙企業(yè)將其加工成20個(gè)高爾夫球包,支持加工費(fèi)10000元,增值稅1300元,取得乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;乙企業(yè)同類高爾夫球包不含增值稅銷售價(jià)格為520元/個(gè)。甲企業(yè)收回時(shí),乙企業(yè)代收代繳了消費(fèi)稅。(2)從生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款16000元,增值稅2080元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款23600元,增值稅3068元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球握把,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款800元,增值稅104元;當(dāng)月領(lǐng)用外購(gòu)的桿頭、握把、桿身各75%,加工成A、B兩種型號(hào)的高爾夫球桿共20把。(3)當(dāng)月將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿2把對(duì)外銷售,取得不含增值稅銷售收入11000元;另將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿3把贊助給高爾夫球大賽。(4)將自產(chǎn)的單位成本為8000元的3把B型高爾夫球桿移送至非獨(dú)立核算門市部銷售,當(dāng)月門市部對(duì)外銷售了2把,取得價(jià)稅合計(jì)金額22000元。其他相關(guān)資料:高爾夫球
.甲企業(yè)是一家高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料A,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元、增值稅650元,委托乙企業(yè)將其加工成20個(gè)高爾夫球包,支付加工費(fèi)10000元、增值稅1300元,取得己企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;乙企業(yè)同類高爾夫球包不含增值稅銷售價(jià)格為520元/個(gè)。甲企業(yè)收回時(shí),乙企業(yè)代收代繳了消費(fèi)稅。(2)從生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款16000元、增值稅2080元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款23600元、增值稅3068元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球握把,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款800元、增值稅104元;當(dāng)月領(lǐng)用外購(gòu)的桿頭、握把、桿身各75%,加工成A、B兩種型號(hào)的高爾夫球桿共20把。(3)當(dāng)月將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿2把對(duì)外銷售,取得不含增值稅銷售收入11000元;另將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿3把贊助給高爾夫球大賽。(4)將自產(chǎn)的單位成本為8000元的3把B型高爾夫球桿移送至非獨(dú)立核算門市部銷售,當(dāng)月門市部對(duì)外銷售了2把,取得價(jià)稅合計(jì)金額22000元。其他相關(guān)資料:高爾夫球及球具消
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人。2016年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料A,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款5000元、增值稅稅款850元,委托乙企業(yè)將其加工成20個(gè)高爾夫球包,支付加工費(fèi)10000元、增值稅稅款1700元,取得乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;乙企業(yè)同類高爾夫球包不含稅銷售價(jià)格為450元/個(gè)。甲企業(yè)收回時(shí),乙企業(yè)代收代繳了消費(fèi)稅。(2)從生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款17200元、增值稅2924元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款23600元、增值稅4012元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球握把,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款1040元、注明增值稅176.8元;當(dāng)月領(lǐng)用外購(gòu)的桿頭、握把、桿身各90%,加工成A、B兩種型號(hào)的高爾夫球桿共20把。(3)當(dāng)月將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿2把對(duì)外銷售,取得不含稅銷售收入10000元;另將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿5把贊助給高爾夫球大賽。(其他相關(guān)資料:高爾夫球及球具消費(fèi)稅稅率為l0%,成本利潤(rùn)率為10%;上述相關(guān)票據(jù)均已經(jīng)過比對(duì)認(rèn)證。)要求:根據(jù)上述相關(guān)資料,按順序回答下列問題,如有計(jì)算,每問
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人。2016年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料A,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款5000元、增值稅稅款850元,委托乙企業(yè)將其加工成20個(gè)高爾夫球包,支付加工費(fèi)10000元、增值稅稅款1700元,取得乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;乙企業(yè)同類高爾夫球包不含稅銷售價(jià)格為450元/個(gè)。甲企業(yè)收回時(shí),乙企業(yè)代收代繳了消費(fèi)稅。(2)從生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款17200元、增值稅2924元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款23600元、增值稅4012元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球握把,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款1040元、注明增值稅176.8元;當(dāng)月領(lǐng)用外購(gòu)的桿頭、握把、桿身各90%,加工成A、B兩種型號(hào)的高爾夫球桿共20把。(3)當(dāng)月將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿2把對(duì)外銷售,取得不含稅銷售收入10000元;另將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿5把贊助給高爾夫球大賽。1)計(jì)算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅;(2)計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅;
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人。2016年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料A,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款5000元、增值稅稅款850元,委托乙企業(yè)將其加工成20個(gè)高爾夫球包,支付加工費(fèi)10000元、增值稅稅款1700元,取得乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;乙企業(yè)同類高爾夫球包不含稅銷售價(jià)格為450元/個(gè)。甲企業(yè)收回時(shí),乙企業(yè)代收代繳了消費(fèi)稅。(2)從生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿頭,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款17200元、增值稅2924元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球桿的桿身,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款23600元、增值稅4012元;購(gòu)進(jìn)高爾夫球握把,取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款1040元、注明增值稅176.8元;當(dāng)月領(lǐng)用外購(gòu)的桿頭、握把、桿身各90%,加工成A、B兩種型號(hào)的高爾夫球桿共20把。(3)當(dāng)月將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿2把對(duì)外銷售,取得不含稅銷售收入10000元;另將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿5把贊助給高爾夫球大賽。1計(jì)算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅;(2)計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅;
我們公司找廣告公司制作了文化墻,對(duì)方該給我們開具什么稅目的發(fā)票啊
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)收到人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)資金,這筆資金會(huì)扣除個(gè)稅后轉(zhuǎn)付給企業(yè)人才,請(qǐng)問賬務(wù)處理能指導(dǎo)一下嗎? 謝謝指導(dǎo)!
社保確認(rèn)基數(shù)經(jīng)辦人員是人事還是財(cái)務(wù)?
請(qǐng)問老師,公司購(gòu)買的圍欄網(wǎng)和絲網(wǎng)是計(jì)入修理費(fèi)還是低值易耗品?
公司有殘疾人的話有什么補(bǔ)助?
你好老師,我們公司支付一筆款項(xiàng)1000,發(fā)票金額2600,我可以這樣入賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2600 貸: 銀行1000 應(yīng)付賬款-a公司1600
公司出租自己的廠房,需要交哪幾種稅,地是公司自己的工業(yè)用地,自己蓋的廠房
我們找勞務(wù)派遣公司,讓他們幫我介紹員工 我直接給勞務(wù)派遣公司轉(zhuǎn)了一筆款,這筆款里包括了 員工的工資、還有我支付給勞務(wù)派遣公司的傭金 目前勞務(wù)派遣公司給我開回來一張 差額征稅的發(fā)票,我想問發(fā)票上屬于 員工工資的部分應(yīng)該入賬什么科目?屬于給勞務(wù)派遣公司傭金的部分應(yīng)該入什么科目?
老師您好:每年6月底養(yǎng)老金基數(shù)申報(bào)是申報(bào)哪個(gè)時(shí)間段的人員參保情況
直播服務(wù)業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)率百分之0.16是高還是低
2可以抵扣消費(fèi)稅是 (17200+23600+1040)*0.9*0.05=1882.8 應(yīng)交消費(fèi)稅是(10000+50000*5)*0.05-1882.8=11117.2