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資料:大發(fā)公司 2019 年 12 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.從西北公司購(gòu)入甲材料,價(jià)款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi) 5 000 元。 3.甲材料已入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。 4.車(chē)間領(lǐng)用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生產(chǎn) A 產(chǎn)品,20 000 元用于生產(chǎn) B 產(chǎn)品。 6.從銀行提取現(xiàn)金 80 000 元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資 80 000 元. 8.行政管理人員李華報(bào)銷差旅費(fèi) 1 200 元,原預(yù)借 1 000 元,不足部分以現(xiàn)金支付。 9.用銀行存款支付本月水電費(fèi) 5 000 元,其中:車(chē)間 3000 元,管理部門(mén) 2000 元。 10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金 100 000 元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息 2 000 元。 11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊 10 000 元.其中:車(chē)間使用固定資產(chǎn)折舊8 000元,管理部門(mén)使用固定資產(chǎn)折舊2 000 元。

資料:大發(fā)公司 2019 年 12 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
1.從西北公司購(gòu)入甲材料,價(jià)款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。
2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi) 5 000 元。
3.甲材料已入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。
4.車(chē)間領(lǐng)用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生產(chǎn) A 產(chǎn)品,20 000 元用于生產(chǎn) B 產(chǎn)品。
6.從銀行提取現(xiàn)金 80 000 元。
7.以現(xiàn)金支付職工工資 80 000 元.
8.行政管理人員李華報(bào)銷差旅費(fèi) 1 200 元,原預(yù)借 1 000 元,不足部分以現(xiàn)金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費(fèi) 5 000 元,其中:車(chē)間 3000 元,管理部門(mén) 2000 元。
10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金 100 000 元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息 2 000 元。
11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊 10 000 元.其中:車(chē)間使用固定資產(chǎn)折舊8 000元,管理部門(mén)使用固定資產(chǎn)折舊2 000
元。
資料:大發(fā)公司 2019 年 12 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
1.從西北公司購(gòu)入甲材料,價(jià)款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。
2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi) 5 000 元。
3.甲材料已入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。
4.車(chē)間領(lǐng)用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生產(chǎn) A 產(chǎn)品,20 000 元用于生產(chǎn) B 產(chǎn)品。
6.從銀行提取現(xiàn)金 80 000 元。
7.以現(xiàn)金支付職工工資 80 000 元.
8.行政管理人員李華報(bào)銷差旅費(fèi) 1 200 元,原預(yù)借 1 000 元,不足部分以現(xiàn)金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費(fèi) 5 000 元,其中:車(chē)間 3000 元,管理部門(mén) 2000 元。
10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金 100 000 元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息 2 000 元。
11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊 10 000 元.其中:車(chē)間使用固定資產(chǎn)折舊8 000元,管理部門(mén)使用固定資產(chǎn)折舊2 000
元。
2022-11-27 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-27 14:50

你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

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快賬用戶3509 追問(wèn) 2022-11-27 14:51

是的,業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-27 14:52

你好 1.從西北公司購(gòu)入甲材料,價(jià)款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi)5000元。 借:在途物資,貸:銀行存款 3.甲材料已入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。 借:原材料,貸:在途物資 4.車(chē)間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。 借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品,貸:原材料 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 借;銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。 借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元. 借;應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 8.行政管理人員李華報(bào)銷差旅費(fèi)1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,庫(kù)存現(xiàn)金 9.用銀行存款支付本月水電費(fèi)5000元,其中:車(chē)間3000元,管理部門(mén)2000元。 借;制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息2000元。 借;短期借款,應(yīng)付利息,貸:銀行存款 11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車(chē)間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門(mén)使用固定資產(chǎn)折舊2000元。 借;制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊

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快賬用戶3509 追問(wèn) 2022-11-27 15:12

12.月末分配職工工資費(fèi)用,A產(chǎn)品工人工資40000元,B產(chǎn)品工人工資30000元,車(chē)間管理人元,管理部門(mén)職工工資20000元。 13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)的A產(chǎn)品為100件,A產(chǎn)品的單位成本為120元。 14.用銀行存款支付廣告費(fèi)8000元。 15.向大華公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)300元,增值稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。 16.結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)銷售產(chǎn)品的成本,單位成本為120元,共銷售1000件。 17.按照收入和費(fèi)用分別結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶余額。當(dāng)月發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000元,管理費(fèi)用26000元,銷售費(fèi)用8000元;取得銷售收入共300000元。

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齊紅老師 解答 2022-11-27 15:14

你好 12.月末分配職工工資費(fèi)用,A產(chǎn)品工人工資40000元,B產(chǎn)品工人工資30000元,車(chē)間管理人元,管理部門(mén)職工工資20000元。 借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)的A產(chǎn)品為100件,A產(chǎn)品的單位成本為120元。 借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本 14.用銀行存款支付廣告費(fèi)8000元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 15.向大華公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)300元,增值稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 16.結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)銷售產(chǎn)品的成本,單位成本為120元,共銷售1000件。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 17.按照收入和費(fèi)用分別結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶余額。當(dāng)月發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000元,管理費(fèi)用26000元,銷售費(fèi)用8000元;取得銷售收入共300000元。 借:本年利潤(rùn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000,管理費(fèi)用26000,銷售費(fèi)用8000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤(rùn) (如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)

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