 
                            你好? 如果可以?? 可以根據(jù)這個圖片總結 自己寫一下
 
                                         
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    25日,丁公司銷售B商品50件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,款項已收到。31日,甲公司收到丁公司代銷清單和手續(xù)費的專用發(fā)票,并根據(jù)代銷清單開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。(4)20日,甲公司與客戶簽訂合同,向其銷售A、B兩種商品。A商品的單獨售價為10000元,B商品的單獨售價為50000元,合同價款為54000元。合同約定,A商品于合同開始日交付,B商品在10天之后交付,當兩項商品全部交付之后,甲公司才有權收取合同對價。上述價格均不包含增值稅。A、B商品的實際成本分別為6000元和30000元。假定A商品和B商品分別構成單項履約義務,其控制權在交付時轉移給客戶。甲公司在合同簽訂日交付了A商品,30日交付B商品并向客戶開具增值稅專用發(fā)票。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13% (3)15日,甲公司委托丁公司銷售B商品100件,每件成本為0.7萬元,商品已經(jīng)發(fā)出,合同約定,丁公司應按每件1萬元對外銷售。甲公司按商品售價的10%向丁公司支付手續(xù)費,手續(xù)費增值稅稅率6%。25日,丁公司銷售B商品50件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,款項已收到。31日,甲公司收到丁公司代銷清單和手續(xù)費的專用發(fā)票,并根據(jù)代銷清單開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。
甲公司委托丙公司銷售商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定丙公司應按每件100元對外銷售,甲公司按售價的10%向丙公司支付手續(xù)費。丙公司對外實際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為10000元,增值稅稅額1300元,款項已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開具的代銷清單時,向丙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。假定甲公司發(fā)出商品時納稅義務尚未發(fā)生;甲公司采用實際成本核算,丙公司采用進價核算代銷商品。代銷手續(xù)費的增值稅率為6%。
18日委托丙公司代銷M商品150件,每件成本為1萬元。合同約定丙公司應按每件不含稅售價1.2萬元銷售M商品,甲公司按照不含稅售價的5%支付手續(xù)費。28日,丙公司已對外實際銷售M商品100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120萬元,增值稅稅額為15.6萬元,款項已收存銀行。30日,甲公司收到丙公司開具的代銷清單。提供代銷服務的丙公司向甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為6萬元,增值稅稅額為0.36萬元。甲公司與丙公司之間的結算款項均以銀行存款支付
11月5日,甲公司委托丁公司銷售B商品100件,每件成本為0.8萬元,商品已經(jīng)發(fā)出,合同約定,丁公司應按每件1萬元對外銷售。甲公司按商品售價的10%向丁公司支付手續(xù)費,手續(xù)費增值稅稅率6%。25日,丁公司銷售B商品50件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,款項已收到。31日,甲公司收到丁公司代銷清單和手續(xù)費的專用發(fā)票,并根據(jù)代銷清單開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。分別做甲公司和丁公司的會計處理,注意要寫清楚摘要!
 
                想咨詢下:員工本月新增專項附加扣除,這個個稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬,這70萬賠償款需要開發(fā)票給對方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權100%,注冊資本一百萬,實際到位了,公司凈資產(chǎn)是負的50萬左右,未分配也是負數(shù),然后我們欠債權人80萬,現(xiàn)在我們協(xié)商一致,把債轉股,增加注冊資本到180萬,像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請教一下,我們賣給客戶空調,安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應該開幾個點的安裝費
當月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務#青貯飼料加工費稅點是0?,F(xiàn)在稅務局說要補交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗,可以編點嗎