你好,視同銷售就要把銷項(xiàng)一起計(jì)入成本的呀
2. 甲公司于2014年底購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款500000元,增值稅85000元,投入安裝。安裝過程中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料一批,實(shí)際成本為4000元,領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品一批,實(shí)際成本為10000元,售價(jià)為24000元,該產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅稅率10%。本企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,在不考慮所得稅的情況下,安裝完畢投入生產(chǎn)使用的該設(shè)備實(shí)際成本為()元。 A.516400 B.540400 C.538000 D.613000 這道題領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品是視同銷售吧,在建工程為什么不加銷項(xiàng)稅額呢
老師,將自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給職工做福利,應(yīng)視同銷售,那這個(gè)成本費(fèi)用是以銷售單價(jià)作為收入還要加上增值稅一起放到成本或費(fèi)用里邊,是吧?
甲公司將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于一項(xiàng)集體福利房屋建造工程。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為480 000元,售價(jià)為640 000元,該產(chǎn)品適用的增值稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。要求:編制該項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
案例題5】2022年3月份,甲公司發(fā)生視同銷售交易或事項(xiàng)如下:(1)該公司將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于自行建造職工食堂。該批產(chǎn)品的成本為200000元,計(jì)稅價(jià)格為300000元。(2)10日,以公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對外捐贈(zèng),該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為200000元,售價(jià)為250000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32500元。(3)25日,用一批原材料對外進(jìn)行長期股權(quán)投資。該批原材料實(shí)際成本為600000元,雙方協(xié)商不含稅價(jià)值為750000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為97500元。
1.購入為工程準(zhǔn)備的各種物資一批,增值稅普通發(fā)票列明買價(jià)為4,000,000元,增值稅為520,000元??铐?xiàng)尚未支付。2.工程開工,領(lǐng)用上題購入的全部工程物資。3.計(jì)提工程人員工資120,000元。4.工程領(lǐng)用原生產(chǎn)用材料一批,實(shí)際成本為300,000元,購入該批材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為39,000元。(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(外購商品改變用途用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出)5.工程領(lǐng)用企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為130,000元,該批商品的市場售價(jià)為200,000元。(銷項(xiàng)稅額)(自產(chǎn)自用,用于員工福利,視同銷售,計(jì)提銷項(xiàng);福利部門領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品,所有權(quán)發(fā)生改變,視同銷售,確認(rèn)收入和成本)6.用銀行存款支付與工程有關(guān)的其他費(fèi)用80,000元。7.工程完工交付使用。
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
老師,計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡用哪個(gè)函數(shù)
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
2024年前8個(gè)月與保密單位簽的合同,后四個(gè)月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財(cái)務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險(xiǎn)沒辦法手動(dòng)填寫,結(jié)果我直接點(diǎn)了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢,我想問,我直接在app上補(bǔ)交,沒有失業(yè)險(xiǎn)這個(gè),會(huì)對以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費(fèi),如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計(jì)入FVOCI賬戶(看到券商研報(bào)這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計(jì)入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計(jì)入FVTPL嗎?
請問.2017年個(gè)人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個(gè)人所得稅,需要補(bǔ)繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級累進(jìn)稅率計(jì)算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當(dāng)時(shí)未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔(dān)相應(yīng)的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運(yùn)輸費(fèi)用,但是發(fā)票開在了7月份,我可以把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到6月份嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
購車發(fā)票是六月取得的購置稅是七月份交的請問怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
早,老師:不是增值稅是價(jià)外稅嗎?
視同銷售就并不是不能并入成本嗎
你做看下邊分錄 借:在建工程 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)