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廣大公司對(duì)一棟大樓進(jìn)行改建,改建大樓原值為300000元,預(yù)計(jì)使用10年,采用年限平均法計(jì)提折舊,已提折舊180000元,發(fā)生改良新增支出,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為9000元,稅率9%,增值稅稅額為810元,共計(jì)支出9810元,用銀行存款支付,固定資產(chǎn)改建完畢立即投入使用,改建后改固定資產(chǎn)尚可使用6年,預(yù)計(jì)凈殘值為3000元(1)編制固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程的會(huì)計(jì)分錄;(3分)(2)編制發(fā)生改建新增支出的會(huì)計(jì)分錄;(3分)(3)編制工程完工交付使用的會(huì)計(jì)分錄;(2分)(4)編制改建后每年應(yīng)計(jì)提折舊額的會(huì)計(jì)分錄。(2分)

2022-11-24 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-24 09:51

你好 (1)編制固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程的會(huì)計(jì)分錄 借:在建工程 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) (2)編制發(fā)生改建新增支出的會(huì)計(jì)分錄 借:在建工程??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (3)編制工程完工交付使用的會(huì)計(jì)分錄 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程? (4)編制改建后每年應(yīng)計(jì)提折舊額的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊?

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你好 (1)編制固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程的會(huì)計(jì)分錄 借:在建工程 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) (2)編制發(fā)生改建新增支出的會(huì)計(jì)分錄 借:在建工程??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (3)編制工程完工交付使用的會(huì)計(jì)分錄 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程? (4)編制改建后每年應(yīng)計(jì)提折舊額的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊?
2022-11-24
借,在建工程120000 累計(jì)折舊180000 貸,固定資產(chǎn)300000
2022-11-20
您好,是全部的吧這個(gè)
2022-11-20
你好 (1)編制固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程的會(huì)計(jì)分錄 借:在建工程 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 2)編制發(fā)生改建新增支出的會(huì)計(jì)分錄 借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (3)編制工程完工交付使用的會(huì)計(jì)分錄 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 (4)編制改建后每年應(yīng)計(jì)提折舊額的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊?
2022-11-23
同學(xué)您好, (1)2019年10月, 借:在建工程 120000 累計(jì)折舊 30000 貸:固定資產(chǎn) 150000 借:在建工程 8000 貸:銀行存款 8000 (2)2019年11月10日, 借:固定資產(chǎn) 128000 (120000+8000) 貸:在建工程 128000 (3)改建后2019年12月計(jì)提折舊=(128000-6800)/10/12=1010 借:制造費(fèi)用 1010 貸:累計(jì)折舊 1010 (4)2019年12月末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=128000-1010=126990 借:資產(chǎn)減值損失 11990 (126990-115000) 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 11990 (5)2020年計(jì)提折舊為=(115000-3000)/8=14000 借:制造費(fèi)用 14000 貸:累計(jì)折舊 14000
2022-06-05
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