借原材料301000, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)39000, 貸應(yīng)付賬款。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2×19年6月1日,從A公司購(gòu)入一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 000元,增值稅13 000元;同時(shí),對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)1 000元、增值稅稅額90元。已收到對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)增值稅專用發(fā)票。材料驗(yàn)收入庫(kù)(該企業(yè)材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算),款項(xiàng)尚未支付。7月10日,甲企業(yè)以銀行存款支付購(gòu)入材料相關(guān)款項(xiàng)114 090元。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: (1)確認(rèn)應(yīng)付賬款: (2)償還應(yīng)付賬款:
第二節(jié) 應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng) (一)發(fā)生與償還應(yīng)付賬款 【例3-4】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2×19年6月1日,從A公司購(gòu)入一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅13 000元,同時(shí),對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額90元,已收到對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)的增值稅專用發(fā)票。材料驗(yàn)收入庫(kù)(實(shí)際成本法),款項(xiàng)尚未支付。7月10日,甲企業(yè)以銀行存款支付購(gòu)入材料相關(guān)款項(xiàng)114090元。 求A公司的分錄
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年3月1日,從A公司購(gòu)入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款100000元,增值稅稅額為16000元,同時(shí),對(duì)方墊付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額為100元,已收到對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)增值稅專用發(fā)票。材料驗(yàn)收入庫(kù)(該企業(yè)按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算)款項(xiàng)尚未支付,4月10日,甲企業(yè)以銀行存款支付購(gòu)入材料相關(guān)款項(xiàng)117110元,甲企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 1.確認(rèn)應(yīng)付帳款 2.償還應(yīng)付帳款
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。(1)2021年6月1日,從A公司購(gòu)入一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為100000元,增值稅稅額為13000元;同時(shí),對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1000元、增值稅稅額90元,已收到對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)的增值稅專用發(fā)票。(2)7月10日,甲企業(yè)以銀行存款支付購(gòu)入材料相關(guān)款項(xiàng)114090元。
購(gòu)入生產(chǎn)用材料4800千克,不含稅單價(jià)100元,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款4800000元,稅額81600元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi),運(yùn)單增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款14400元,稅額1584元,已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)未支付
買了電器,怎么知道對(duì)方商鋪有沒(méi)有開(kāi)票給個(gè)人呀
買了電器,怎么知道對(duì)方商鋪有沒(méi)有開(kāi)票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報(bào),工資表每次比憑證晚一個(gè)月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呀
請(qǐng)問(wèn)這道題他最后要求的新增的息稅前利潤(rùn),新增的息稅前利潤(rùn)=新增的邊際貢獻(xiàn)?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬(wàn)乘以40%,而不是直接減12萬(wàn)呢?
老師對(duì)方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問(wèn)題了,他和我們公司沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請(qǐng)問(wèn)老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費(fèi)按月分?jǐn)倖幔?-下一年1月,3-6月,是按照9個(gè)月分?jǐn)倖??我只知道學(xué)費(fèi)分?jǐn)?,住宿費(fèi)不太清楚
老師,公司這邊讓開(kāi)40多萬(wàn)產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開(kāi)20多萬(wàn)),但是這都沒(méi)有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請(qǐng)教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來(lái)的就是替換掉的項(xiàng)目的差額