是的,借:銷售費用——運輸費,應交稅費—應交增值稅—進項稅,貸:銀行存款

某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,退稅率為13%。2010年11月和12 月的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)11 月份:外購原材料、燃料取得通過認證的增值稅專用發(fā)票,注明支付價款 800 萬元、增值稅額 136 萬元;外購動力取得通過認證的增值稅專用發(fā)票,注明支付價款 100 萬元、增值稅額 17萬元,其中20%用于企業(yè)基建工程;以外購的原材料 100 萬元委托某公司加工貨物,支付加工費取得通過認證的增值稅專用發(fā)票,注明價款50 萬元、增值稅額 8.5 萬元,支付加工貨物的運輸費用10萬元并取得運輸公司開具的運輸專用發(fā)票。內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額200 萬元,支付銷售貨物運輸費用20 萬元并取得運輸公司開具的運輸專用發(fā)票;當月出口銷售貨物取得銷售額500 萬元。采用“免、抵、退”法計算企業(yè)2008 年 11 月份應納(或應退)的增值稅。
貨物運輸代理開具的是代理運費6%的稅率的發(fā)票,那收到物流公司開具的是運費9的稅率的發(fā)票,那這種的應該怎么抵扣繳納增值稅?
購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款為60萬,進項稅額9.6萬,另外支付購貨的運輸費用6萬,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,計算該貨物可以抵扣的進項稅額??=9.6+6×6%=9.96萬元為什么運輸費用稅率這里用6%,不是快遞業(yè)6%,貨物運輸9%嗎?
銷售增值稅應稅貨物,開具普通發(fā)票,收取價稅合計金額9040元,貨物送到購買方所在地,支付不含稅運費200元,取得增值稅專用發(fā)票)計算業(yè)1)甲企業(yè)銷售貨物應確認的銷項稅額
銷售增值稅應稅貨物,開具普通發(fā)票,收取價稅合計金額9040元,貨物送到購買方所在地,支付不含稅運費200元,取得增值稅專用發(fā)票。計算業(yè)務1)甲企業(yè)銷售貨物應確認的銷項稅額
企業(yè)變更法人的的流程
您好,我想問一下,股權轉讓,注冊資本10萬。新股東轉入20到到公司,賬務怎么處理?
3月的電腦賬錄憑證,應交稅費為什么是借方不是貸方?請老師詳細的講解一下
老師好:小規(guī)模零售藥店,銷售的中藥經(jīng)常會出現(xiàn)收款586,銷售出庫558,煎藥費沒有在銷售出庫系統(tǒng)里提現(xiàn),那這個怎么做分錄
請問老師商貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營范圍有包裝材料及制品銷售,在印刷廠購進的印刷品可以開票嗎?屬于包裝印刷一類購進的發(fā)票商品類別是印刷品,實際經(jīng)營范圍沒有印刷品銷售??梢凿N售開票嗎?
請問銷售100萬,成本加費用只有30萬,就是按實際做賬嗎?
公司投產(chǎn)以來,累計投入多少錢。這個應該怎么去統(tǒng)計投入了多少?
業(yè)務員簽合同材料費以及安裝費運輸費都簽訂的是13個點的稅點,如何開票
老師發(fā)票用票需求申請在哪找呀,我首頁搜索不出來
三連式收據(jù),三連都需要要蓋財務專用章嗎?
用交運輸印花稅嗎
要的,需要交納印花稅的
開票內(nèi)容是貨運代理
這個也是需要交納的額
從公司開業(yè)以來,接近10年都運輸代理印花稅,現(xiàn)在重新補繳嗎
沒查,一般企業(yè)都不交的
查的話,再補繳,罰款嗎
稅務局要你補交,肯定有滯納金
會罰款處罰,有滯納金我是知道的
罰款也是會有的額
那要是主動補繳還會罰款嗎
主動補交一般不會罰款的