你好需要計(jì)算做好了給你
麻煩老師幫忙解答下圖題目、非常感謝
麻煩老師幫忙解答下圖計(jì)算題、非常感謝
麻煩幫忙看看解答這兩題,謝謝。
老師您好,麻煩幫忙解答一下這幾個(gè)題,感謝!
老師您好麻煩幫忙解答一下這幾個(gè)題,感謝感謝!
老師,小規(guī)模納稅人法人登陸電子稅務(wù)局后怎么變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息表是填寫(xiě)我們公司名稱,社會(huì)信用代碼,和我們公司員工的姓名以及身份證號(hào)嗎
老師,收款的時(shí)候的金額不一致,相差幾角幾十塊的這種情況,用什么科目平掉呢?
應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額怎么區(qū)別在貸方或借方。
老師你好,我們之前沒(méi)交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳以前稅金+滯納金14萬(wàn)多,和今年1-2季度的了5萬(wàn)多,一起20萬(wàn)[捂臉],在不更新報(bào)表的情況下,怎么入賬呢?
老師,國(guó)內(nèi)公司賣(mài)貨給國(guó)外公司在中國(guó)境內(nèi)的辦事處,屬于出口嗎?然后這個(gè)辦事處可以用外幣支付貨款嗎
快遞費(fèi)充值1萬(wàn)贈(zèng)送200元,付款方這200元如何入賬?
做賬的時(shí)候分錄是記得應(yīng)付賬款,怎么成預(yù)付賬款了呢,會(huì)不會(huì)重復(fù)了呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,同一個(gè)月同一個(gè)客戶,我能既開(kāi)3%的專(zhuān)票又開(kāi)1%的專(zhuān)票給客戶嗎?
老師,想問(wèn)下國(guó)內(nèi)電商是按訂單確認(rèn)收入還是按結(jié)算賬單確認(rèn)收入?
麻煩老師啦!
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是一 9000-5000-1000-900-800-50+60-50=1260
福利費(fèi)扣除1000*0.14=140全部扣除 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除1000*0.02=20納稅調(diào)增25-20=5 教育費(fèi)扣除1000*0.025=25全部扣除
廣告費(fèi)扣除限額 9000*0.15=1350全部扣除
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除60*60%=36 9000*0.005=45納稅調(diào)增60-36=24
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是一 9000-5000-1000-900-200-50+60-50=1860
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 1860+5+24=1889 應(yīng)交企業(yè)所得稅1889*0.25=472.25
第二個(gè)題目 1*2018年實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額是 8000-5000-300+200+30-1650-850-80-300=50
2.廣告費(fèi)扣除限額(8000+200)*0.15=1230 納稅調(diào)增1400-1230=170
3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除 90*60%=54 8200*0.005=41納稅調(diào)增90-41=49
4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除540*0.02=10.8納稅調(diào)增15-10.8=4.2 福利費(fèi)扣除540*0.14=75.6納稅調(diào)增82-75.6=6.4 教育費(fèi)扣除540*0.025=13.5納稅調(diào)增47.7-13.5=34.2
5公益性捐贈(zèng)扣除限額50*0.12=6 納稅調(diào)增150-6=144
6應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 50+170+49+4.2+6.4+34.2+144-30=427.8
7應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi)用是 427.8*0.25=106.95