你好,學(xué)員,稍等一下
2020年4月20日,甲公司將達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的自行建造的辦公樓對外出租,該辦公樓建造成本為10400萬元,預(yù)計使用年限為25年,預(yù)計凈殘值為400萬元,采用年限平均法計提折舊。租期2年,年租金1200萬元,按季支付。2020年12月31日,甲公司對該投資性房地產(chǎn)進(jìn)行減值測試,其可收回金額為10000萬元)判斷2020年12月31日該辦公樓是否發(fā)生減值,如果發(fā)生減值,編制計提減值準(zhǔn)備的會計分錄。
5年12月25日,乙公司建造的辦公樓達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)投入使用。建造該辦公樓,乙公司發(fā)生的建造成本為2 850萬元,辦公樓預(yù)計使用年限為20年,預(yù)計凈殘值率為6%,乙公司采用直線法計提折舊。2018年6月30日,乙公司將該辦公樓轉(zhuǎn)讓,取得價款4 680(不考慮增值稅)萬元,存入銀行,另以銀行存款支付清理費(fèi)用2.875萬元。 要求: (1)2016年計提辦公樓折舊的會計分錄。(2分) (2)計算2018年6月30日,乙公司該辦公樓的賬面價值。(1分) (3)編制2018年6月30日,乙公司轉(zhuǎn)讓該辦公樓的會計分錄。(8分)
甲公司有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下: (1)2018年1月1日開始建造辦公樓,領(lǐng)用工程物資500 000元。通過銀行存款支付工資100 000元,支付其他費(fèi)用50 000元。 (2)2018年12月20日,該辦公樓達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),作為管理部門辦公用樓,預(yù)計使用年限為40年,預(yù)計凈殘值為0元,采用平均年限法攤銷。 (3)2020年12月31日,對該辦公樓進(jìn)行更新改造,用銀行存款支付工程款120 000元。 (4)2020年3月31日,該辦公樓更新改造完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。預(yù)計使用年限延長為50年,預(yù)計凈殘值為0元,采用平均年限法計提折舊。 (5)2030年3月31日,將寫字樓出售,取得價款550 000元。 這個題怎么做?
2019年3月31日,甲公司采用出包方式對某固定資產(chǎn)進(jìn)行改良,該固定資產(chǎn)賬面原值為3600萬元,預(yù)計使用年限為5年,已使用3年,預(yù)計凈殘值為零,采用年限平均法計提折舊。甲公司支付出包工程款96萬元。2019年8月31日,改良工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用,預(yù)計尚可使用4年,預(yù)計凈殘值為零,采用年限平均法計提折舊。2019年度該固定資產(chǎn)應(yīng)計提的折舊為()萬元。這道題為什么1-3月要計提折舊呢
9.2019年3月31日,甲公司采用出包方式對某固定資產(chǎn)進(jìn)行改良,該固定資產(chǎn)賬面原價為3600萬元,預(yù)計使用年限為5年,已使用3年,預(yù)計凈殘值為零,采用年限平均法計提折舊。甲公司支付出包工程款96萬元。2019年8月31日,改良工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用,預(yù)計尚可使用4年,預(yù)計凈殘值為零,采用年限平均法計提折舊。2019年度,該固定資產(chǎn)應(yīng)計提的折舊為()萬元。
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬