你好 借:委托加工物資,貸:原材料 借:委托加工物資,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款 借:委托加工物資,貸:銀行存款 借:周轉(zhuǎn)材料,貸:委托加工物資
某企業(yè)為增值稅,一般納稅企業(yè)委托jc加工廠,加工一批包裝物,加工所需材料已于上月發(fā)出,本月初委托加工物資-jc廠賬戶(hù)余額為7920元,包裝物賬戶(hù)無(wú)余額。該企業(yè)發(fā)生的委托加工業(yè)務(wù)如下,根據(jù)具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。(1)收到j(luò)c廠開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明加工費(fèi)5000元,增值稅額650元,當(dāng)即開(kāi)出支票付訖(2)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)190元。(3)委托加工的100件包裝物全部完工,計(jì)劃單位成本120元,包裝物已驗(yàn)收入庫(kù)。
業(yè)務(wù)核算題1.某公司為增值稅一般納稅人企業(yè),發(fā)出輔助材料A材料委托財(cái)茂公司加工成包裝物批。發(fā)出原材料實(shí)際成本為8萬(wàn)元。以存款支付:加工費(fèi)為15000元,增值稅195元(取得專(zhuān)用發(fā)票);往返運(yùn)雜費(fèi)800元(未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。包裝物加工完畢收回并驗(yàn)收入庫(kù)。A材料、包裝物均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算
業(yè)務(wù)核算題1.某公司為增值稅一般納稅人企業(yè),發(fā)出輔助材料A材料委托財(cái)茂公司加工成包裝物批。發(fā)出原材料實(shí)際成本為8萬(wàn)元。以存款支付:加工費(fèi)為15000元,增值稅195元(取得專(zhuān)用發(fā)票);往返運(yùn)雜費(fèi)800元(未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。包裝物加工完畢收回并驗(yàn)收入庫(kù)。A材料、包裝物均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算
(6)、企業(yè)委托甲公司加工一批材料,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:1、發(fā)出材料一批,其實(shí)際成本為2000元;2、以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)2000元;3、以銀行存款支付委托加工費(fèi)用1500元,增值稅額195元;4、委托加工的材料加工完畢,按實(shí)際成本驗(yàn)收入庫(kù)。編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲公司、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%。2019年4月5日,甲公司發(fā)出委托加工材料一批,實(shí)際成本為392000元。4月20日,甲公司以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58000元(不含增值稅),以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅。4月22日,甲公司以銀行存款支付往返的運(yùn)雜費(fèi)10000元。4月28日,加工材料完成,甲公司收回該加工物資并驗(yàn)收入庫(kù)。編制上述與委托加工業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢(xún)下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類(lèi)的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專(zhuān)票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作