同學(xué)你好 這個沒有好辦法了
我們公司掛靠一個一般納稅人的公司做工程,這個工程在16年也就是營改增之前就按合同價開票給甲方,營業(yè)稅及附加稅和印花稅這些都已經(jīng)交了,但是當(dāng)年甲方?jīng)]有付完款,現(xiàn)在給支付余款,但是掛靠的公司需要我們提供材料普票給他們,請問這樣合理嗎?我要怎么給票他平16年的賬?能這樣操作的嗎?新手會計不懂
5.甲公司系增值稅一般納稅人。2018年至2019年(1)2018年8月1日,甲公司從乙公司購入一臺不需要安裝的A生產(chǎn)設(shè)備并投入使用,已取得增值稅專用發(fā)票,價款為1000萬元,增值稅為130萬元,款項尚未支付,付款期為3個月。(2)2018年11月1日,應(yīng)付乙公司款項到期,甲公司雖然有付款能力,但因該設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)故障,與乙公司協(xié)商未果,所以未按時支付貨款。2018年12月1日,乙公司向人民法院提起訴訟,至當(dāng)年12月31日,人民法院尚未判決。甲公司法律顧問認(rèn)為敗訴的可能性為80%,預(yù)計支付訴訟費2萬元,逾期罰款在10萬元至20萬元之間,且在這個區(qū)間內(nèi)每個金額發(fā)生的可能性相同。(3)2019年5月8日,人民法院判決甲公司敗訴,承擔(dān)訴訟費2萬元,并在10日內(nèi)向乙公司支付欠款1130萬元和逾期罰款25萬元。甲公司和乙公司均服從判決,甲公司,甲公司于2019年5月16日以銀行存款支付上述所有款項(3)甲公司于2018年財務(wù)報告已于2019年4月20日報出,不考慮其他因素。(2)判斷說明甲公司2018年年末就該未決訴訟案件是否應(yīng)當(dāng)確認(rèn)預(yù)計負(fù)債以及理由;如果應(yīng)當(dāng)確認(rèn)預(yù)計負(fù)債,編制相關(guān)會計分
你好,我公司于2019年3月與甲方簽訂一個工程項目,開具3個點的普通發(fā)票。合同約定收完全部工程款及稅費后開具發(fā)票。從2019年到2021年之間有陸續(xù)收到工程款,因為甲方拖欠工程尾款及稅費,故此項目的所有發(fā)票均未開具?,F(xiàn)在新政只能開具免稅的普票,是否還可以開具3個點的普票,如果能開具,要如何操作?如果不能開具3個點的普票,是不是全部開成免稅的普票?如果開免稅發(fā)票是不是要將稅費返回給甲方單位?合同結(jié)算價已超500萬,實際截至目前收款到賬是480萬。如果將這些發(fā)票全部開出來的話就超額度得升級一般納稅人,之前收的款全部是掛預(yù)收賬款,沒有做申報,也沒有預(yù)先交稅的?;蛘呤欠癫扇∑鋵嵎绞教幚恚空堉更c。
工程是清包工,工2013年己按合同額開具了3%的稅率,由于超合同部分遲遲未結(jié)算,后起訴到法院判決后,現(xiàn)在要開發(fā)票,但營改增后,開不了3‰的發(fā)票,公司是一般納稅人說要開就是9%,想咨詢一下,還能開3%的發(fā)票,要怎么辦理才行
工程是清包工,工2013年己按合同額開具了3%的稅率,由于超合同部分遲遲未結(jié)算,后起訴到法院判決后,現(xiàn)在要開發(fā)票,但營改增后,開不了3‰的發(fā)票,公司是一般納稅人說要開就是9%,想咨詢一下,還能開3%的發(fā)票,要怎么辦理才行
辦公室用的抽紙入辦公費嗎?拿的餐盒筷子之類的呢
老師,請問個稅申報系統(tǒng),有一個人添寫完員工信息還沒報送,請問可以刪除嗎?
報關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運費390,保費10塊,賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開了方票,19年那時是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請問酒店為住戶購買的一年期的團體意外險該怎么記賬?
出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬多的餐飲費可以計入差旅費嗎
老師你好附加稅計提按正常的稅率計提,繳納時是減半繳納請問要怎么做呢
酒店的免費礦泉水應(yīng)該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個算的是什么