是的,按照他公司的名稱寫就可以了。
請問老師個(gè)問題,小規(guī)模企業(yè)從國外進(jìn)貨直接銷售到另一個(gè)國家,這個(gè)賬怎么做?稅怎么報(bào)?沒有進(jìn)關(guān)那有沒有關(guān)稅和增值稅?這筆業(yè)務(wù)銷售到國外國外公司付款歐元了,這個(gè)怎么做?國外公司也不要發(fā)票,發(fā)票要不要開給國外公司?這個(gè)賬怎么做?
老師好 ,如果對方企業(yè)開給我方的增值稅專用發(fā)票是稅務(wù)局代開的,然后我方上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣,本月要紅沖重開,我方申請開具紅字發(fā)票信息表,在開票軟件上是手工錄入,下面問題: 1.那錄入信息是應(yīng)該錄發(fā)票上代開稅務(wù)局的信息還是對方公司的信息呢? 2.請問有沒有詳細(xì)操作介紹?
老師,你好,我單位是勞務(wù)公司要給對方去稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票(我們自己沒有開票系統(tǒng)),我們主要是給對方做外墻維修,那個(gè)貨物應(yīng)稅勞務(wù)名稱應(yīng)該怎么填寫
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),供應(yīng)商給我們開的發(fā)票把我們公司的名稱少寫了一個(gè)寫,稅號沒有問題,現(xiàn)在稅也已經(jīng)退了,應(yīng)該怎么處理呢?
我司是一般納稅人,之前我方對外購進(jìn)的公司給我們開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有填寫規(guī)格型號,只有商品名稱,請問現(xiàn)在我對外開具增值稅專用發(fā)票的時(shí)候發(fā)票商品名稱一致的情況下,對方要求填寫規(guī)格型號,我可以填寫上去嗎?有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝!
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
這樣開,國內(nèi)稅務(wù)是認(rèn)的吧
國內(nèi)稅務(wù)只管你是否完全交稅。發(fā)票是外國是否認(rèn)可的?
發(fā)票只是這邊稅務(wù)上門核查要看,國外那邊他們本身是說不需要發(fā)票的
你這邊稅局的話,只要你沒偷稅漏稅就可以了。