你好,你賬實(shí)不符的 有可能你貨物到了,但是你發(fā)票收到了,但是沒有做入庫。
為建筑公司服務(wù)的商貿(mào)公司,比方說,工地上面用的一些輔材,如閘閥,短管,這些商品,已經(jīng)做到了庫存商品,現(xiàn)在用到工地了,并且取得了購貨發(fā)票,但是這些輔材又是隨主材一起以主材的名義開發(fā)票出去了。那我在結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候如果把輔材一并出庫結(jié)轉(zhuǎn)了,但是我的銷項發(fā)票上又沒有顯示這一輔材。會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?要怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險呢?
就是我這里開始做電商,我們是入住拼多多、天貓、抖音的商家,我們在店鋪上進(jìn)行銷售,供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)貨,當(dāng)月的發(fā)貨量要在下個月結(jié)算開票,那這樣的話我這個月的商品銷售是沒有庫存的,這樣報稅或者庫存明細(xì)表這邊會有什么問題么?如果要做進(jìn)庫存是需要暫估商品么?但是沒有入庫單能做進(jìn)暫估商品么?或者還有什么更好的方法么?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
企業(yè)小規(guī)模納稅人經(jīng)常購進(jìn)貨物,計入庫存商品,下游企業(yè)也是老板的公司個體工商戶,企業(yè)進(jìn)了貨就直接給個體工商戶去零售了也沒有開票,企業(yè)也沒有收入,一直增加庫存,這樣會有什么風(fēng)險。該怎么處理呢?
我接了一份商業(yè)公司的外賬,這個公司商品采購一直都沒有發(fā)票,都是用采購入庫單做入庫,付款就是對方開過來的收據(jù)入賬,這樣會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?是小規(guī)模納稅人
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
就是導(dǎo)致賬上有很多預(yù)付款
你好,可以調(diào)整一下的,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,待預(yù)付賬款沒有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面。
賬上的實(shí)際庫存又小于實(shí)際庫存
做上面的分錄不就可以啦,現(xiàn)在還有什么問題的?
做入庫不就可以啦。