您好,您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)借:應(yīng)收賬款,貸:其他貨幣資金,
老師,我們公司的支付寶帳戶,上面的支出有淘寶客戶傭金代扣款,花唄支付服務(wù)費(fèi)、公益寶貝捐贈(zèng),都沒(méi)有收到單據(jù),在支付寶上坐扣的,我該怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,學(xué)生用支付寶花唄分期交學(xué)費(fèi),會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬?
做電子商務(wù)的 客戶把款轉(zhuǎn)到支付寶 然后支付寶提款到公戶 還沒(méi)有給支付寶或者客戶開發(fā)票 怎么記賬呢
請(qǐng)問(wèn)用支付寶退款的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
我們的支付寶收了款,支付寶是會(huì)提現(xiàn)到公戶的,然后現(xiàn)在客戶這筆款部分要退款,是不是按原路退會(huì)比較好?就要么就支付寶退回給客戶,要么就公戶退還給客戶?我們之前的操作是用私戶退還給客戶的。
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,這個(gè)是現(xiàn)金收款的,之前也沒(méi)走應(yīng)收賬款科目
同學(xué)您好,那也可不走的
之前沒(méi)走應(yīng)收賬款科目,那現(xiàn)在退款用花唄付的,分錄是怎樣的
您好,借: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸:其他貨幣資金,
走現(xiàn)金是不含稅的,所以沒(méi)有應(yīng)交稅金呢
沒(méi)有的可以不要這行記錄的
那沒(méi)有借方科目?只有兩個(gè)貸方科目
而且都是負(fù)數(shù)
一個(gè)是正數(shù)一個(gè)是負(fù)數(shù)也是平的