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用銀行存款支付業(yè)務招待費,取得的增值稅專用發(fā)票注明的住宿費5000元,增值稅稅額為300元,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的餐費為300元,增值稅額180元寫會計分錄

2022-11-15 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-15 13:53

借銷售費用、招待費5000加480 應交稅費、應交增值稅進項300 貸銀行存款, 借銷售費用、招待費300, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出

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齊紅老師 解答 2022-11-15 13:53

招待費沒法抵扣增值稅的。

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借銷售費用、招待費5000加480 應交稅費、應交增值稅進項300 貸銀行存款, 借銷售費用、招待費300, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
2022-11-15
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-06-07
同學 這個情況是要寫分錄對吧。
2022-06-07
你好 借:原材料 40萬%2B不含稅運費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)64000%2B1280, 貸:應付賬款等科目
2020-09-17
借:原材料 811800,應交稅費—應交增值稅—進項稅105062,貸:銀行存款 916862
2022-06-16
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