同學您好,應納稅所得額=(不含稅收入額一費用扣除標準一速算扣除數(shù))÷(1一稅率)您要知道扣除項是多少才能算的

請問老師有位員工工資是25000一個月,8月入職,2020應發(fā)25000*5=125000,平時已發(fā)8000*5=40000,余下的17000*5=85000,這個85000我按年終獎金發(fā)給她,要交多少稅呢
請問老師我公司好多員工工資都是每個月8千到一萬多的,我們發(fā)工資每個月都是預支,到過年的時候一次結清,那報個人所得稅時是按預支工資的數(shù)據(jù)申報呢還是按他每月應發(fā)工資數(shù)據(jù)申報呢
老板需要知道每年給了員工多少錢,我是需要給應發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎?還有其他什么數(shù)據(jù)應該給呢?
老師好,我們公司申報基數(shù)按3179報,實際工資是4500,個稅申報我該填多少呢
保證員工稅后工資25000,那應該用什么數(shù)據(jù)去申報個稅呢?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
沒有專項附加扣除項的,老師可以麻煩你算一下嗎
同學您好,計算公式=(25000-2520)/(1-10%)
如果1-9月份,我已經(jīng)申報了工資225000元,那10月份的工資想要是稅后25000,那10月份應該按多少申報呢?
下一檔就要申為20%,稅率如下 1 .累計預扣預繳應納稅所得額不超過36000元, 預扣率3% 速算扣除數(shù)0 2 .累計預扣預繳應納稅所得額超過36000元至144000元的部分 ,預扣率10% ,速算扣除數(shù)2520; 3 .累計預扣預繳應納稅所得額超過144000元至300000元的部分 ,預扣率20%, 速算扣除數(shù)16920; 4. 累計預扣預繳應納稅所得額超過300000元至420000元的部分 ,預扣率25% ,速算扣除數(shù)31920; 5 .累計預扣預繳應納稅所得額超過420000元至660000元的部分 ,預扣率30% ,速算扣除數(shù)52920; 6 .累計預扣預繳應納稅所得額超過660000元至960000元的部分 ,預扣率35% ,速算扣除數(shù)85920; 7 .累計預扣預繳應納稅所得額超過960000元的部分 ,預扣率45% ,速算扣除數(shù)181920。
老師,可以麻煩你算一下我這個月應該給他按多少數(shù)申報個稅,然后才是稅后工資25000元嗎?我算的不對
同學您好,計算公式=30*0.2-1.692
稅后工資25000,那該按多少的數(shù)據(jù)給他申報個稅才能是25000
同學您好,計算公式=(25000*月數(shù)-16920)/(1-20%)