同學(xué)你好 在的 是什么問題
資產(chǎn)負債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬。現(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
老師還是這張回單,你說有這張回單里有對方單位的名稱嗎?
同學(xué)你好 沒有付款單位嗎
這張回單里就顯示了收款單位是我們賬戶的美元賬戶,然后付款單位沒有寫
同學(xué)你好 那你知道是誰的就可以
老師,我不知道付款單位是誰
客戶付款不給你說嗎
老師,這款主要就是涉及到了信用證,而我不知道信用證收款的話,應(yīng)該是怎么樣一個流程
信用證收款流程: 1、進出口雙方當(dāng)事人應(yīng)在買賣合同中,明確規(guī)定采用信用證方式付款; 2、進口人向其所在地銀行提出開證申請,填具開證申請書,并交納一定的開證押金或提供其它保證,請銀行(開證銀行)向出口人開出信用證等
這個環(huán)節(jié)后面呢?對方國外客戶向銀行申請擔(dān)保后,銀行直接匯給我們單位美金貨款嗎?
對的 直接匯就可以了
那這話不知道是什么回單了,
就是銀行直接匯給我們美金貨款的哦?
同學(xué)你好 不是有銀行回單的嗎
銀行回單上個月就是有信用證收款的回單,但是這張我就不知道怎么回事!我問業(yè)務(wù)部也說不知道
一般付款的應(yīng)該都知道呀