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2021年9月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.計提本月行政部門設(shè)備折1舊2000元,銷售部門設(shè)備折日1540元.財務(wù)部門設(shè)備折舊820元。。2.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付銷售部報銷的業(yè)務(wù)招待費(fèi)5500元。3.月末計提本月行政管理人員工資68000元,銷售部人員工資59600元。財務(wù)部人員工資15600元(不是發(fā)放工資)。4.計提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息1500元(按季度支付)。5.采購人員王某預(yù)借差旅費(fèi)2000元。以現(xiàn)金支付。6.銀行賬戶收到8月末的一-筆銷售貨款388000,合同總金額400000元,因客戶及時付款,給予客戶3%的現(xiàn)金折扣。。7.采購人員王某報銷差旅費(fèi)1800元,余款200元現(xiàn)金交回。D8.月末計提稅費(fèi):房產(chǎn)稅4500元。城鎮(zhèn)土地使用稅1200元。要求:寫出上述分錄

2022-11-14 19:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-14 19:44

您好,1.借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 2000 借:銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)1540 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 820 貸:累計折舊 4360

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您好,1.借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 2000 借:銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)1540 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 820 貸:累計折舊 4360
2022-11-14
您好,請問有什么可以幫助到您?
2022-11-14
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-06-20
您好,1、借銷售費(fèi)用600,貸銀行存款600 2、借其他應(yīng)收款3000,貸庫存現(xiàn)金3000 3、借庫存現(xiàn)金800,貸銀行存款800 4、借銷售費(fèi)用1500,庫存現(xiàn)金1500,貸其他應(yīng)收款3000 5、借管理費(fèi)用1200,貸累計折舊1500 6、借銀行存款11700,貸主營業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1700 7、借固定資產(chǎn)86500,貸銀行存款 8、借原材料20000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3400,貸應(yīng)付賬款23400 9、借管理費(fèi)用2000,貸庫存現(xiàn)金2000 10、借生產(chǎn)成本80000,制造費(fèi)用6000,管理費(fèi)用4000,貸應(yīng)付職工薪酬90000 11、借銷售費(fèi)用1000,貸銀行存款1000 12、借短期借款20000,貸銀行存款20000 13、借應(yīng)付賬款23400,貸銀行存款23400 14、借營業(yè)外支出1000,貸銀行存款1000 15、借銀行存款11700,貸其他業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1700
2020-07-14
您好 請問是需要寫分錄嗎
2022-11-27
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