同學(xué)你好 進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅賬務(wù)處理 借:固定資產(chǎn)、材料采購(gòu) 貸:銀行存款等 按照相關(guān)規(guī)定,對(duì)于委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品直接出售的,不再繳納消費(fèi)稅. 二、進(jìn)口關(guān)稅及增值稅如何記賬 關(guān)稅和增值稅都計(jì)入該設(shè)備的原值當(dāng)中,即該設(shè)備入帳價(jià)值=原值%2B進(jìn)口關(guān)稅%2B進(jìn)口增值稅

老師,你看一下這個(gè)照片的中間一段,就是嗯,就是說(shuō)限制內(nèi)跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品的進(jìn)口環(huán)節(jié),增值稅消費(fèi)稅按法定的應(yīng)納稅額的70%征收,但是如果完稅價(jià)格超過(guò)5000元,單次交易限值,但低于兩萬(wàn)六的年度交易限值,且訂單下只有一件商品時(shí),可以治跨境電子商務(wù)渠道。進(jìn)口,但是它的增值稅消費(fèi)稅和關(guān)稅就要全額,就要按照貨物的稅率全額去征收,那我就想問(wèn)一下,如果超過(guò)了5000單次,如果超過(guò)了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的話,他就要用什么樣的渠道去進(jìn)口呢。
2.B高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人。10月份有如下業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口一批散裝高檔化妝品,支付給國(guó)外賣方貨價(jià)120萬(wàn)元、相關(guān)稅金10萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元,進(jìn)口關(guān)稅稅率20%%。2)進(jìn)口設(shè)備一套作為生產(chǎn)設(shè)備,支付給國(guó)外賣方貨價(jià)35萬(wàn)元,運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元,進(jìn)口關(guān)稅稅率10%。3)企業(yè)將進(jìn)口散裝高檔化妝品的80%%領(lǐng)用,共生產(chǎn)高檔化妝品8000件。(4)將生產(chǎn)的高檔化妝品銷售了6000件,取得不含稅銷售額300萬(wàn)元。(5)將生產(chǎn)的高檔化妝品零售了1000件,取得含稅銷售額93.6萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算B企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。(2)計(jì)算B企業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。
老師好,我是一家注冊(cè)在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進(jìn)口零售公司,產(chǎn)品銷售給境內(nèi)消費(fèi)者,有幾個(gè)問(wèn)題咨詢一下,針對(duì)跨境電商有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi),海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費(fèi)者,我們公司是代扣代繳義務(wù)人,海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達(dá)繳款書繳稅,問(wèn)題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)?2若可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點(diǎn)與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間差,會(huì)出現(xiàn)前期銷售的銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產(chǎn)品涉及到消費(fèi)稅,代扣代繳消費(fèi)者的消費(fèi)稅,我們企業(yè)還需要再交消費(fèi)稅嗎
老師好,我是一家注冊(cè)在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進(jìn)口零售公司,產(chǎn)品銷售給境內(nèi)消費(fèi)者,有幾個(gè)問(wèn)題咨詢一下,針對(duì)跨境電商有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi),海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費(fèi)者,我們公司是代扣代繳義務(wù)人,海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達(dá)繳款書繳稅,問(wèn)題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)?2若可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點(diǎn)與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間差,會(huì)出現(xiàn)前期銷售的銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產(chǎn)品涉及到消費(fèi)稅,代扣代繳消費(fèi)者的消費(fèi)稅,我們企業(yè)還需要再交消費(fèi)稅嗎
香港客戶寄來(lái)樣品,樣品免費(fèi)給我們、但國(guó)內(nèi)通關(guān)費(fèi)和稅金都我們自己承擔(dān),收到樣品后會(huì)寄往境外母公司檢測(cè)用、只做測(cè)試不會(huì)銷售、那這樣的話賬務(wù)如何操作?進(jìn)口增值稅不得抵扣、出口寄送費(fèi)用做銷售費(fèi)用處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們報(bào)表所有者權(quán)益有五百多萬(wàn), 法人去世了,新繼承人繼承股權(quán)55%,后續(xù)轉(zhuǎn)給新法人,新法人還不是股東,請(qǐng)問(wèn)新法人繼承股權(quán)后需要交稅嗎?繼承人繼承股權(quán)需要交稅嗎
用無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估入股,已經(jīng)找評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估價(jià)值了并出具報(bào)告,為撒還要另外做無(wú)形資產(chǎn)實(shí)繳驗(yàn)資報(bào)告???這是同一個(gè)東西嘛?
老師,注冊(cè)資本二個(gè)人各50萬(wàn),各持股50%。加入了第三人80萬(wàn),那前二個(gè)股東是不是一定要撤資16.67%,能不能不撤資
老師,請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè),合伙人除了交個(gè)人所得稅以外,還需要交什么稅?
老師,什么情況下,企業(yè)對(duì)外投資,不能與被投資企業(yè)有往來(lái)業(yè)務(wù)關(guān)系
紅沖的電子發(fā)票,能查詢到紅字發(fā)票已開(kāi)具記錄,但是下載不了紅字發(fā)票,怎么操作
用無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估入股,已經(jīng)找評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估價(jià)值了并出具報(bào)告,為撒還要另外做無(wú)形資產(chǎn)實(shí)繳驗(yàn)資報(bào)告啊?這是同一個(gè)東西嘛?
老師,您好。我們今年三月份找第三方注冊(cè)商標(biāo),商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)是一千元,九月份注冊(cè)下來(lái)了,估值大概1.7萬(wàn),現(xiàn)在我要怎么入賬?分錄是什么
老師,對(duì)方要求開(kāi)票內(nèi)容是:碳化養(yǎng)護(hù)箱設(shè)備改造費(fèi)。找不到這個(gè)項(xiàng)目名稱,該如何開(kāi)具?
麻煩問(wèn)一下老師,申報(bào)10月份的工資扣繳客戶端查看不了明細(xì)(之前月份都可以看明細(xì)),給了這么一個(gè)提示沒(méi)看懂怎么操作的?

