嗯,通常的話是放到營業(yè)外收入,如果說你之前計提了費用的話,你充點費用對最終利潤它不影響。
老師好,失業(yè)保險中心給我們打了一筆工資,穩(wěn)崗返還,我做到了管理費用里 您看這樣做分錄對嗎
請問:失業(yè)中心退回的穩(wěn)崗返還可以做管理費用—失業(yè)保險紅字嗎?
老師,請問:失業(yè)保險穩(wěn)崗返還是做營業(yè)外收入還是紅字沖職工薪酬——社保費?這筆業(yè)務的分錄能寫下嗎?
老師,請問收到社會保險事務中心的失業(yè)穩(wěn)崗返還應該怎么做分錄
老師你好,企業(yè)收到失業(yè)保險退回的穩(wěn)崗返還金,我做分錄可以這樣做嗎? 借:銀行存款 貸管理費用 社保單位部份
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
我之前做了計提的,現(xiàn)在收到退費,我做的借:管理費用-失業(yè)保險(紅字),借:銀行存款
那你之前計提了,現(xiàn)在收到,你這樣處理是可以的。
這時就不需要再紅沖計提的分錄吧?
不用了,你就做這個分錄就可以了。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。