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【業(yè)務(wù)事項(xiàng)29】30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用:將本月發(fā)生的制造費(fèi)用總額按生產(chǎn)工人工資比 例分配計(jì)人1號產(chǎn)品、2號產(chǎn)品的生產(chǎn)成本中。 匹冠公司 ××年11月30日 單位:元 分配對象(產(chǎn)品名稱) 分配標(biāo)準(zhǔn)(生產(chǎn)工人工資) 分配率 分配金額 1號產(chǎn)品 2號產(chǎn)品 42000 34000 0.39 0.39 16380 13260 合計(jì) 76000 29640 【業(yè)務(wù)事項(xiàng)30】30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已生產(chǎn)完工驗(yàn)收入庫1號產(chǎn)品1000雙、2號產(chǎn)品1000雙 的實(shí)際生產(chǎn)成本。 【業(yè)務(wù)事項(xiàng)31】2日,以銀行存款支付廣告費(fèi)12500元。 【業(yè)務(wù)事項(xiàng)32】5日,按合同規(guī)定向齊民店預(yù)收2號產(chǎn)品貨款18000元存入銀行。 【業(yè)務(wù)事項(xiàng)33】18日,銷售給和齊公司1號產(chǎn)品400雙、單價(jià)410元、計(jì)164000元,銷 項(xiàng)稅額27880元,全部款項(xiàng)尚未收到。

2022-11-13 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-13 14:10

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2022-11-13
1借應(yīng)付職工薪酬58000 貸銀行存款58000
2022-04-15
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-11-18
您好 12月21日分配工賽費(fèi)用,其中,A產(chǎn)品工人工資30000元,B產(chǎn)品負(fù)擔(dān)6000元,車間管理人員工資8000元,管理部門人員工資15000元。(附件數(shù)2張) 借:生產(chǎn)成本-A 30000 借:生產(chǎn)成本-B 6000 借:制造費(fèi)用 8000 借:管理費(fèi)用 15000 貸:銀行存款 30000%2B6000%2B8000%2B15000=59000 2.12月21日經(jīng)批準(zhǔn)將資本公積金50000元轉(zhuǎn)增資本。(附件數(shù)1張) 借:資本公積 50000 貸:實(shí)收資本 50000 3.12月22日本月發(fā)生制造費(fèi)用18000元,按生產(chǎn)工時(shí)(A產(chǎn)品6000工時(shí),B產(chǎn)品3000工時(shí))分配計(jì)人A、B產(chǎn)品成本。(附件數(shù)3張) 借:生產(chǎn)成本-A 18000*6000/(6000%2B3000)=12000 借:生產(chǎn)成本-B? 18000*3000/(6000%2B3000)=6000 貸:制造費(fèi)用? 18000 4.12月22日本月生產(chǎn)的A產(chǎn)品15臺現(xiàn)已完工,總成本40000元,驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借;庫存商品 40000 貸:生產(chǎn)成本 40000 5.12月23日用銀行存款5000元支付罰款支出。(附件數(shù)2張) 借:營業(yè)外支出 5000 貸:銀行存款 5000 6.12月23日用銀行存款1200元支付行政管理費(fèi)用辦公用品費(fèi)。(附件數(shù)2張) 借:管理費(fèi)用 1200 貸:銀行存款 1200 7.12月24日結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)品成本120000元。(附件數(shù)1張) 借:主營業(yè)務(wù)成本 120000 貸:庫存商品 120000 8.12月25日用銀行存款1500元支付上述甲材料的運(yùn)雜費(fèi)。(附件數(shù)2張) 借:在途物資 1500 貸:銀行存款 1500 9.12月26日將本月實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品銷售收入250000元,發(fā)生的產(chǎn)品銷售成本120000元、產(chǎn)品銷售費(fèi)用1500元,產(chǎn)品銷售稅金2500元,管理費(fèi)用19200元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1000元,營業(yè)外支出5000元轉(zhuǎn)人本年利潤 借:產(chǎn)品銷售收入250000 貸:本年利潤 250000 借:本年利潤120000%2B1500%2B2500%2B19200%2B1000%2B5000=149200 貸:產(chǎn)品銷售成本120000 貸:銷售費(fèi)用1500 貸:產(chǎn)品銷售稅金2500 貸:管理費(fèi)用19200 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸:營業(yè)外支出5000
2022-11-23
您好 您好 (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。 借:預(yù)付賬款? 6000 貸:銀行存款6000 借:制造費(fèi)用 2000 貸:預(yù)付賬款2000 (3)生產(chǎn)1號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 借:生產(chǎn)成本-1? 120000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ? 180000 借:制造費(fèi)用 4200 借:管理費(fèi)用 1500 貸:原材料 120000%2B180000%2B4200%2B1500=305700 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。 借:管理費(fèi)用7500 貸:銀行存款7500 (5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 借:制造費(fèi)用11000 借:管理費(fèi)用6500 貸:累計(jì)折舊11000%2B6500=17500 (6)分配工資費(fèi)用,其中1號產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 借:生產(chǎn)成本-134000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ66000 借:制造費(fèi)用16000 借:管理費(fèi)用8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 34000%2B66000%2B16000%2B8000=124000 (7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。 借:制造費(fèi)用 5000 貸:銀行存款 5000 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配) 借:生產(chǎn)成本-1? 38200*34000/(34000%2B66000)=12988 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ 38200*66000/(34000%2B66000)=25212 貸:制造費(fèi)用? 5000%2B16000%2B11000%2B4200%2B2000=38200 (9)本月生產(chǎn)1號產(chǎn)品、II號產(chǎn)品各100臺全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫存商品-1? 120000%2B34000%2B12988=166988 借:庫存商品-II? 180000%2B66000%2B25212=271212 貸:生產(chǎn)成本-1? 166988 貸:生產(chǎn)成本-Ⅱ? 271212 ?
2022-06-13
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