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甲方委托乙方代銷,乙方賺取運營費,甲方給乙方提供1萬元的貨物,乙方并未打貨款。乙方銷售貨物1萬并開13%專票給顧客1萬,銷售時產(chǎn)生了運營費用2000,乙方給甲方最終回款8000。提問: 1、甲方應(yīng)該給乙方開1萬的13%貨物還是8000的13%貨物發(fā)票; 2、如果甲方開1萬的專票給乙方,乙方回款8000給甲方,跟發(fā)票差了2000乙方怎么記賬; 3、乙方在這個過程中都需要繳納什么稅; 4、乙方怎么樣能將利益最大化。

2022-11-11 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-11 17:15

1.按8000 2.可以計提壞賬準備

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1.按8000 2.可以計提壞賬準備
2022-11-11
多開的9萬沒有付款嗎 2.工程的發(fā)票和合同就可以
2020-08-07
你好,不對,你這是看的增值稅進項可以退195.58.要考慮企業(yè)所得稅才行.考慮企業(yè)所得稅是虧損的.
2021-09-03
同學(xué)你好 計提壞賬也是需要調(diào)增的
2020-12-24
您好! 將應(yīng)收賬款—丙公司轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款—乙公司科目下,憑證附上乙丙的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 待乙把貨給甲公司時,做如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)收賬款—乙公司 由于對方未開票給你們,貨物銷售出去時,企業(yè)所得稅要將這部分調(diào)增。
2020-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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