同學(xué)你好,這個看你做賬的方法。有些人做賬就是當月計提當月實發(fā)的。有些就是當月計提上月的。只要一年都是同一個做法是可以的

實際工作中工資是當月計提當月發(fā)放嗎
當月計提的研發(fā)人員工資當月結(jié)轉(zhuǎn)到費用里還是下月發(fā)放后結(jié)轉(zhuǎn)到費用里
研發(fā)人員的工資是當月計提,當月結(jié)轉(zhuǎn)么
老師,工會經(jīng)費按當月實發(fā)工資計提繳納還是按當月應(yīng)發(fā)工資數(shù)計提繳納
老師,研發(fā)費用是當月計提當月實發(fā)工資嗎?
給新員工繳納社保,基數(shù)填高了,10?剛申報,可以調(diào)整過來嗎,怎么調(diào)
老師公司借給法人款,用其他應(yīng)收吧
如果殘疾人是2025年11月才安排入職的,那2025年的殘疾人保障金的計算,可以按照已經(jīng)安排一個人來算嗎,還是說按照入職的月份來折算
請問退稅有利潤要求嗎?可以平進平出嗎?
老師,公司以舊換新汽車,之前舊車的時候沒有在賬上體現(xiàn),現(xiàn)在賣舊車需要繳納銷項稅,做賬的時候銷項稅額是780,怎么做賬呢?
老師您好,老板問對方欠我們公司多少金額發(fā)票沒開,這個去哪里看
沒有經(jīng)驗考中級能做代理記賬會計嗎?
老師,你好!我購買商品(板材)時的裝載物(鐵架),鐵架是單獨計費的,板材用完,鐵架需退回供應(yīng)商,并收回之前支付的鐵架費。因長期合作,鐵架款想掛賬,請問賬務(wù)如何處理?(例如,我方這次退回鐵架1萬元,不收供應(yīng)商的款,留作下次購買是抵扣,之后長期都這樣操作。)
老師,請問一下生產(chǎn)環(huán)保材料是不是稅收有減免呀
請問老師,客戶質(zhì)量罰款,如何賬務(wù)處理合適
可不可以管理費用上月計提,研發(fā)費用當月計提?
那不行,統(tǒng)一呀,工資表都是一起的呀。
我研發(fā)費用是研發(fā)費用化支出。 不是科目直接研發(fā)費用
研發(fā)的都是先進研發(fā)支出,然后再月底轉(zhuǎn)管理費用-研發(fā)費用呀。
是呢。但是當月都是發(fā)放上月工資。
那你之前怎么查的就跟著做呀。如果一直是計提也發(fā)的這個月金額一樣也可以呀。只是不要一個會計年度變更記賬方法
就按我這是繼舉個例子呢。我公司八月份做賬之前都是集體管理費甜用。然后想在8月份做賬改成研發(fā)費用。我公司沒有研發(fā)費用單獨科目。是費用化支出。
然后我工資都是8月 發(fā)7月工資。費用化又需要結(jié)轉(zhuǎn)。那我8月怎么做賬呢?計提幾月研發(fā)工資?分錄怎么做呢
從管理費用里面折分研發(fā)人員的工資入管理費用嘛。8月之前要是有研發(fā)人員也是現(xiàn)在可以調(diào)整的呀
老師。可以加個微信不。
****號碼是為lyy53552912
老師找了沒有呢。我感覺還有4次追問我都說不清楚。是我想知道之前沒有做過研發(fā)費用,打算8月份做,前提是8月發(fā)放7月工資,那么我8月怎么做研發(fā)費用的帳呢?計提幾月研發(fā)工資?分錄怎么做呢
其實也不用糾結(jié)呀,每個月工資差異不大,你之前怎么做的現(xiàn)在還是怎么做。(之前計提是當月發(fā)工資的金額,當月計提發(fā)的金額)只是把放進管理費用的工資拆出來放研發(fā)費用。
不管你是當提當月的,還是計提上月的,都是與實際發(fā)的差額部份要調(diào)整的,最后年的工資和個稅是一樣