(1)銷售化妝品:消費稅=100*15%=15萬 (2)沒收逾期未歸還的高檔化妝品包裝物押金:2.26/1.13*15%=0.3萬 (3)自產(chǎn)高檔化妝品一批以福利形式發(fā)放給職工:5*15%=0.75萬 (4)代收代繳消費稅:34/0.85 *0.15=6萬元。 (5)將護膚品、護發(fā)品、高檔化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位:2*0.15=0.3萬 計算該企業(yè)5月應納消費稅稅額=15%2B0.3%2B0.75%2B0.3=16.35萬

某高檔化妝品廠適用的增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售-批高檔化妝品,開出增值稅專用發(fā)票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的高檔化妝品包裝物押金33900元。(3)將自產(chǎn)高檔化妝品一批以福利形式發(fā)放給職工,按同類產(chǎn)品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為40000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業(yè)收取加工費7.2萬元,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發(fā)品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額,并編制相關會計分錄
1.某高檔化妝品廠2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售一批化妝品,假定適用消費稅稅率為30%,開出增值稅專用發(fā)票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的化妝品包裝物押金23400元。(3)將自產(chǎn)一批化妝品以福利形式發(fā)放給職工,按同類產(chǎn)品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為30000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業(yè)收取加工費8萬元,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發(fā)品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關會計分錄。
1.某高檔化妝品廠2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售一批化妝品,假定適用消費稅稅率為30%,開出增值稅專用發(fā)票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的化妝品包裝物押金23400元。(3)將自產(chǎn)一批化妝品以福利形式發(fā)放給職工,按同類產(chǎn)品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為30000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業(yè)收取加工費8萬元,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發(fā)品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關會計分錄。
1.某高檔化妝品廠2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售一批化妝品,假定適用消費稅稅率為30%,開出增值稅專用發(fā)票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的化妝品包裝物押金23400元。(3)將自產(chǎn)一批化妝品以福利形式發(fā)放給職工,按同類產(chǎn)品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為30000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業(yè)收取加工費8萬元,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發(fā)品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關會計分錄。
1.某高檔化妝品廠2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售一批化妝品,假定適用消費稅稅率為30%,開出增值稅專用發(fā)票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的化妝品包裝物押金23400元。(3)將自產(chǎn)一批化妝品以福利形式發(fā)放給職工,按同類產(chǎn)品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為30000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業(yè)收取加工費8萬元,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發(fā)品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關會計分錄。
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。