業(yè)務(wù)1銷項稅是13 應(yīng)交消費稅100*0.2+50*2000*0.5/10000=25
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費用分錄模板,對嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時間聽
業(yè)務(wù)2銷項稅額是52 應(yīng)交消費稅400*0.2+100*2000*0.5/10000=90
業(yè)務(wù)3銷項稅20.8 應(yīng)交消費稅160*0.2+20*2000*0.5/10000=34
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項稅額18
業(yè)務(wù)5銷項稅8*4*0.13=4.16 應(yīng)交消費稅8*4*0.2+8*2000*0.5/10000=7.2
本月應(yīng)交增值稅是 13+52+20.8+4.16-18=71.96 應(yīng)交消費稅是 25+90+34+7.2=156.2
就是這個稅率和什么樣的包裝無關(guān)哈
最后方業(yè)務(wù)5用到瓶裝的單價,其余無關(guān)的