你好同學(xué),稍等看一下
綜合分錄題。 華遠(yuǎn)公司3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)以銀行存款6000元償還銀行借款。(2)收到外商投資100000元存入銀行。(3)以銀行存款2500元,償還以前欠某工廠的購(gòu)貨款。(4)收到購(gòu)貨單位以前欠的貨款3000元,其中支票2700元存入銀行,另收現(xiàn)金300 元。(5)以銀行借款20000元購(gòu)買設(shè)備一臺(tái)。(6)采購(gòu)員預(yù)借差旅費(fèi)800元,以現(xiàn)金付訖。(7)購(gòu)進(jìn)材料一批,計(jì)價(jià) 15 000 元,以銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。(8)從銀行提取現(xiàn)金500元,以備零星開支。(9)生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料10000元 (10)收到某單位投入的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值6000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
期初資產(chǎn)=50000負(fù)債=20000所有權(quán)益=30000淮公司2021年9月發(fā)部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:從銀行提取現(xiàn)金1000元。以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)800元。公司銷售商品取得收入150000元,存入銀行。以銀行存款償還前欠亨達(dá)公司貨款18000元。原材料5)向北辰公司購(gòu)進(jìn)原材料16000元,貨款未付。
期初資產(chǎn)=50000負(fù)債=20000所有權(quán)益=30000淮公司2021年9月發(fā)部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:從銀行提取現(xiàn)金1000元。以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)800元。公司銷售商品取得收入150000元,存入銀行。以銀行存款償還前欠亨達(dá)公司貨款18000元。原材料5)向北辰公司購(gòu)進(jìn)原材料16000元,貨款未付。
1.分錄題2022年6月,次貝商設(shè)備有限公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及的部分內(nèi)容如下:1、從銀行提取現(xiàn)金1000元;2、以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)900元;3、銷售商品取得收入100000元,存入銀行;4、以銀行存款償還前欠某公司貨款20000元;5、購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)值16000元,貨款未付。6.職工高洋出差預(yù)借養(yǎng)旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。7.從銀行借入半年期款項(xiàng)用以歸還A公司貨款20000元。8.購(gòu)入原材料65000元,用銀行存款支付。請(qǐng)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
1.分錄題2022年6月,次貝商設(shè)備有限公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及的部分內(nèi)容如下:1、從銀行提取現(xiàn)金1000元;2、以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)900元;3、銷售商品取得收入100000元,存入銀行;4、以銀行存款償還前欠某公司貨款20000元;5、購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)值16000元,貨款未付。6.職工高洋出差預(yù)借養(yǎng)旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。7.從銀行借入半年期款項(xiàng)用以歸還A公司貨款20000元。8.購(gòu)入原材料65000元,用銀行存款支付。請(qǐng)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
1借,庫(kù)存現(xiàn)金1000 貸,銀行存款1000 2借,管理費(fèi)用900 貸,庫(kù)存現(xiàn)金900 3借,銀行存款100000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 4借,應(yīng)付賬款20000 貸,銀行存款20000 5借,原材料16000 貸,應(yīng)付賬款16000 6借,其他應(yīng)收款1500 貸,庫(kù)存現(xiàn)金1500 7借,銀行存款20000 貸,短期借款20000 借,應(yīng)付賬款20000 貸,銀行存款20000 8借,原材料65000 貸,銀行存款65000