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2x15年12月20日,星海公司與客戶簽訂合同,每周為客戶的辦公樓提供保潔服務(wù),合同期限為3年,客戶每年向星海公司支付服務(wù)費15萬元(該價格反映了合同開始日該項服務(wù)的單獨售價),合同于2x16年1月1日開始執(zhí)行。2x17年12月25日,合同雙方對合同進(jìn)行了變更,將第3年的服務(wù)費調(diào)整為12萬元(該價格反映了合同變更日該項服務(wù)的單獨售價),同時以30萬元的價格將合同期限延長3年,即每年的服務(wù)費為10萬元(該價格不能反映合同變更日該項服務(wù)的單獨售價)。上述價格均不包含增值稅。合同約定,服務(wù)費于每年的12月31日按履約的時間進(jìn)度結(jié)算一次,星海公司據(jù)以確認(rèn)收入。合同期間,客戶各年均如約支付了服務(wù)費。假定星海公司提供保潔服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,于結(jié)算服務(wù)費時發(fā)生納稅義務(wù)。要求。根據(jù)以上資料。編制星海公司各年年末確認(rèn)服務(wù)費收入的會計分錄。

2022-11-06 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-06 15:35

你好,分錄如下 第一年和二年 借:應(yīng)收賬款15 貸:主營業(yè)務(wù)收入15/1.06=14.15 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅0.85 第三,四.五.六年分錄一樣 借:應(yīng)收賬款(12+30)/4=10.5貸:主營業(yè)務(wù)收入10.5/1.06=9.91 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10.5-9.91=0.59

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你好,分錄如下 第一年和二年 借:應(yīng)收賬款15 貸:主營業(yè)務(wù)收入15/1.06=14.15 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅0.85 第三,四.五.六年分錄一樣 借:應(yīng)收賬款(12+30)/4=10.5貸:主營業(yè)務(wù)收入10.5/1.06=9.91 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10.5-9.91=0.59
2022-11-06
你好,學(xué)員。稍等一下
2022-11-03
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-02
同學(xué),你好! 第一年和二年分錄如下: 借:應(yīng)收賬款15 貸:主營業(yè)務(wù)收入15/1.06=14.15 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅0.85 三 、四.五.六年分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(12%2B30)/4=10.5 ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入10.5/1.06=9.91 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10.5-9.91=0.59 希望可以幫助到您O(∩_∩)O~ 每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!
2022-12-17
同學(xué)你好 問題不完整
2023-06-02
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