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我們開票給客戶,客戶認(rèn)證后紅沖了 我們怎么操作

2022-11-04 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-04 10:07

1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對應(yīng)的申請時(shí)限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請. 2、開具流程 (1)銷售方提交申請單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對應(yīng).

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快賬用戶9173 追問 2022-11-04 10:09

我們開票給客戶,客戶認(rèn)證后紅沖了 我們怎么操作

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快賬用戶9173 追問 2022-11-04 10:09

我們開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

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快賬用戶9173 追問 2022-11-04 10:09

購買方開了紅字信息表

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齊紅老師 解答 2022-11-04 10:22

是的沒錯(cuò), 是這樣的

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快賬用戶9173 追問 2022-11-04 10:23

那還需要在開一張正確發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-04 10:33

沒退貨的當(dāng)然要開正確,退了就不用

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快賬用戶9173 追問 2022-11-04 10:35

沒退貨的

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快賬用戶9173 追問 2022-11-04 10:36

是不是他開具信息表就代表紅沖了啊

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齊紅老師 解答 2022-11-04 10:44

是的沒錯(cuò), 是這樣的

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