你好,因?yàn)榈谝荒隂]有賣出去,作為一個(gè)整體你可以看作是內(nèi)部轉(zhuǎn)移沒有實(shí)現(xiàn)銷售,所以減去了,第二年賣出去了,實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn),就要把減掉的加回來
老師,你好,我想問一下, 在調(diào)整未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易利潤(rùn)時(shí),假設(shè) 當(dāng)年10月,甲將賬面800商品以1200賣給乙,乙將該商品當(dāng)管理固定資產(chǎn)使用,壽命10年,殘值0,調(diào)前利潤(rùn)為2000,從前未發(fā)生內(nèi)部交易。 那么 第一年調(diào)整后的凈利潤(rùn)=調(diào)前凈利潤(rùn)2000-加價(jià)部分400+已實(shí)現(xiàn)折舊400/10/12×2 這樣理解對(duì)嗎? 第二年的利潤(rùn)調(diào)整,假設(shè)第二年調(diào)前利潤(rùn)還是2000,產(chǎn)品還是當(dāng)固產(chǎn)使用, 第二年的調(diào)整后凈利潤(rùn)=調(diào)前凈利潤(rùn)2000+已實(shí)現(xiàn)折舊400/10 ? 內(nèi)部交易 第一年已實(shí)現(xiàn)折舊是不是從下月起算 即11.12月 2個(gè)月?
老師請(qǐng)問一下這部分已經(jīng)減去未實(shí)現(xiàn)部分了100萬 為什么又要加上折舊這部分呢 麻煩用通俗語(yǔ)言解釋一下 有些老師回答的真的聽不懂
(請(qǐng)孺子牛老師回答) 1.如圖中第一步,為什么存貨沒了,第二年要借未分配利潤(rùn)年初 2. 為什么評(píng)估增值的存貨,銷售出去后,結(jié)轉(zhuǎn)成本和存貨,第二年年初借貸都用未分配利潤(rùn)呢?這樣豈不對(duì)未分配利潤(rùn)沒有影響? 3.第一步存貨沒了,借記未分配利潤(rùn)年初,怎么第四部又貸記未分配利潤(rùn)年初,我只知道口訣,可是為什么這么用,麻煩詳細(xì)再詳細(xì)解答
老師,這是2016年會(huì)計(jì)真題綜合題,請(qǐng)問在編制2015年的合并調(diào)整分錄時(shí),答案為什么直接用的2014年,2015年乙公司的賬面凈利潤(rùn),它有內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)的損益,為什么不用調(diào)整后的凈利潤(rùn)?因最多傳三張照片,老師解答后,給您傳答案,謝謝
老師麻煩看圖三第二個(gè)的未分配利潤(rùn)-年末 7000萬元是乙公司2020年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)7000萬,為什么這個(gè)7000萬調(diào)整???你再看下圖一資料二不是有順流交易嗎?為什么不調(diào)整凈利潤(rùn)?。?/p>
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
題目一直說的是2017年發(fā)生的事也沒有提下一年啊
內(nèi)部轉(zhuǎn)移題目也沒有那個(gè)意思啊
6月15日 題目不說直接出售了嗎
就是甲和乙是一體。等賣出去了再加