你好,學員,稍等一下
2.某市汽車制造廠為增值稅一般納稅人, 2019年10月發(fā)生下列業(yè)務: (1)外購汽車輪胎已入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元,增值 稅13萬元; (2)進口汽車發(fā)動機一批,關(guān)稅完稅價格300萬元,進口關(guān)稅稅率為35%, 海關(guān)已代征進口環(huán)節(jié)稅金,支付運輸費1萬元,取得普通發(fā)票。 (3)銷售小轎車一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款600萬元, 款尚未收到。(汽車消費稅率5%,增值稅率13%。) 要求(1)計算進口貨物應繳納的增值稅。 (2)計算國內(nèi)銷售貨物應繳納的增值稅。
某市運輸公司,增值稅一般納稅人,19年12月經(jīng)營如下:(1)從事運輸服務,開具增值稅專用發(fā)票,注明運輸費320萬元;(2)進口小汽車,成交價16萬元,境外運費1.2萬元,保險費0.8萬元;(3)國內(nèi)購進小汽車,取得增值稅專用發(fā)票,價款80萬元,增值稅10.40萬元;(4)銷售貨物接受運輸服務,取得增值稅專用發(fā)票,價款6萬元,增值稅0.54萬元;(5)購買原材料,取得增值稅專用發(fā)票,價款8萬元,增值稅1.04萬元。已知:進口小汽車適用的關(guān)稅稅率20%,小汽車消費稅稅率是40%,運輸服務增值稅稅率9%,計算12月進口環(huán)節(jié)和國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)各應納的增值稅稅額。
例3-1】前進汽車綜合制造廠為增值稅一般納稅人,2019年9月,該廠發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(1)購進原村料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明材科價款500萬元,增值稅65萬元,友付運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費用36000元,增值稅3210元。(2)本月購入一臺生產(chǎn)用機械設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款1200萬元,增值稅156萬元,支付運費6500元。增值稅585元,取得運輸公司開其的增值稅專用發(fā)票。上述款項均已支付。(3)銷售自產(chǎn)小汽車120輛。每輛不含增值稅價格15萬元。已開具增值稅專用發(fā)票。另外向購買方收取的價外費用34.8萬元。(4)銷信自產(chǎn)汽車輪胎一批,取得含增值稅銷售額79.1萬元,已開具增值稅專用發(fā)票,要求:計算該廠9月份應繳納的增值稅稅額和消費稅稅額9月初,該廠增值稅進項稅余額為8萬元,小汽車適用積率為5%,銷售小汽車、輪胎適用13%的增值稅稅率
1、通達汽車制造公司為增值稅一般納稅人。2019年8月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(1)銷售自產(chǎn)小汽車50輛.取得不含稅價款550萬元。另外,向購買方收取價外費用5.65萬元。(2)銷售自產(chǎn)小汽車輪胎取得含稅銷售額56.5萬元。(3)進口汽車輪胎,關(guān)稅完稅價格80萬元,已納關(guān)稅10萬元。(4)將自產(chǎn)的上述小汽車2輛自用。已知:小汽車輪胎適用的消費稅稅率為10%,小汽車適用的消費稅稅率為5%,銷售小汽車、小汽車輪胎適用的增值稅稅率為13%。要求(答案中金額單位用萬元表示):(1)計算該公司8月份銷售小汽車應繳納的消費稅稅額。(2)計算該公司8月份銷售小汽車輪胎應繳納的消費稅稅額。(3)計算該公司8月進口汽車輪胎應繳納的消費稅稅額。
某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2014年11月發(fā)生如下業(yè)務: (1)從境外進口一批小汽車,共計20輛,每輛關(guān)稅完稅價格20萬元;企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金,并取得完稅憑證; (2)當月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運輸裝卸費收入351萬元(未單獨核算) (3)當月購進生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8000萬元,稅款1360萬元;專用發(fā)票當期通過稅務機關(guān)的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價款 200萬元。 已知:關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為9%。 該企業(yè)當期境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應繳納的消費稅是多少? 351為什么要÷1+13%
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進項,是不是又退又抵重復了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?