你好,最好是需要開明細(xì)的。
老師您好,單位采購去買菜人家一個月開一次票,每次支付都是采購墊錢的,單位也沒有備用金,月底菜店拿回來的票開的公司名稱,銷售人是菜店,這個錢直接打給采購,合規(guī)嗎?,
我們公司是小規(guī)模餐飲企業(yè)。菜店一個人的名義去稅務(wù)局代開的蔬菜普通發(fā)票給我們。請問一下:我們是否還需要要求對方提供完稅證明給我們做到帳里?
老師,請問公司食堂買菜的費(fèi)用,只有手寫的單據(jù),一個月大概也有幾千塊錢,這樣的不需要去稅務(wù)局代開免稅的發(fā)票,稅務(wù)做賬時也是可以的吧?
個人承包我公司飯?zhí)?,我們公司出設(shè)備跟電費(fèi),其余的菜肉廚師調(diào)料都是個人承包出,個人去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們,開具什么商品名稱的發(fā)票呢?
我們是一家建筑公司,有食堂,經(jīng)常會跟菜農(nóng)民買蔬菜,但他們提供不了發(fā)票,像這種情況,菜農(nóng)們能不能去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們公司?如果能開的話,有限額嗎?像這種免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我們能9%進(jìn)項抵扣嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
都是幾個月一起開的如果開明細(xì)太多了
你好,發(fā)票上面開不開嘛,他開的是電子發(fā)票還是紙質(zhì)的。
紙質(zhì)發(fā)票去稅務(wù)局代開的,還有沒有數(shù)量單價
你好,那讓對方給你補(bǔ)上一個清單。需要蓋稅務(wù)局那邊的章。
我們食堂有明細(xì)的
你好,我的意思是他給你開了發(fā)票,是一個大類,然后再讓他做一個清單。銷售方來做清單需要蓋發(fā)票專用章。
個人沒有發(fā)票章要讓他們?nèi)ザ悇?wù)局那邊蓋章嗎?
去稅務(wù)局開發(fā)票的時候,蓋發(fā)稅務(wù)局那邊的章。