你好 這個只能知道進(jìn)項(xiàng)稅額26萬
)6月2日購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款50萬元,稅額8萬元。
外購原材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬元、增值稅34萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)20萬元,取得貨運(yùn)發(fā)票,當(dāng)月基建工程領(lǐng)用外購材料 20%。進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬元、增值稅26萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)20萬元,取得專用發(fā)票,當(dāng)月職工食堂在建工程領(lǐng)用外購材料20%。計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
購進(jìn)原材料一批取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬元增值稅為26,萬元款項(xiàng)已支付,材料尚未收到。
當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額如下:購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬元;購進(jìn)辦公用電腦一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬元;購進(jìn)修繕用防水材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬元,由于工作人員疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用價(jià)值。專票本月完成認(rèn)證。計(jì)算應(yīng)納增值稅額。
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個項(xiàng)目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價(jià)值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?