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Q

一般項目加計抵減額,賬務(wù)處理怎么做?怎么寫分錄?

2022-10-31 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-31 17:21

同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項加計抵減額,貸:其他收益,或者營業(yè)外收入。

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快賬用戶8772 追問 2022-10-31 17:24

稅費是怎么結(jié)轉(zhuǎn)到進項加計抵減額的呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 17:28

同學(xué)你好,再結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項加計抵減額。

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快賬用戶8772 追問 2022-10-31 17:41

一般納稅人和小規(guī)模都可以用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 17:43

同學(xué)你好,一般納稅人用,小規(guī)模納稅人不能用。

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同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項加計抵減額,貸:其他收益,或者營業(yè)外收入。
2022-10-31
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 申報時抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額 ? ? 銀行存款
2024-10-22
您好,是是遞減還是轉(zhuǎn)出啊這個的
2024-01-13
您好 實際抵扣的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2022-04-24
您好。實際抵扣的時候借應(yīng)交稅費。未交增值稅。貸其他收益。
2022-07-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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