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甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2017- -2021 年有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的資料如下: (1)2017年12月10日,收到乙公司投入的尚需安裝的新設(shè)備一臺(tái)。投資方提供有關(guān)投資憑證標(biāo)明設(shè)備價(jià)值為22 000 000元,增值稅為3 520 000元。在該設(shè)備安裝過(guò)程中,領(lǐng)用自產(chǎn)商品一批, 該批商品的實(shí)際成本和計(jì)稅價(jià)格均為1 000 000元;發(fā)生安裝人員工資費(fèi)用20 000元。12月31日該設(shè)備安裝完工并交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為690 000元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 (2)2021年4月11日將該設(shè)備出售,收到價(jià)款3 710 000元(假定為不含稅金額),并存入銀行。另以銀行存款支付清理費(fèi)用20 000元。 要求: (1) 編制接受設(shè)備投入、安裝和交付使用的會(huì)計(jì)分錄。 (2) 計(jì)算該設(shè)備2018年、2019年和2020年應(yīng)計(jì)提的折舊額。 計(jì)算該設(shè)備出售形成的凈損益并編制會(huì)計(jì)分錄。 想問(wèn)下這個(gè)題怎么解答

2022-10-29 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-29 21:07

同學(xué)你好,答案正在整理中,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2022-10-29 21:19

(1)投入: 借:工程物資22000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3520000 貸:實(shí)收資本25520000 安裝: 借:在建工程23020000 貸:工程物資22000000 庫(kù)存商品1000000 應(yīng)付職工薪酬20000 交付達(dá)到使用狀態(tài): 借:固定資產(chǎn)23020000 貸:在建工程23020000

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快賬用戶7409 追問(wèn) 2022-10-29 22:48

那個(gè)第二問(wèn)捏

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齊紅老師 解答 2022-10-29 23:05

(2)2018年折舊=(23020000-690000)×5/15 2019年折舊=()×4/15 2020年折舊=()×3/15,括號(hào)內(nèi)容同上

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齊紅老師 解答 2022-10-29 23:10

出售凈損益=不含稅價(jià)款-固定資產(chǎn)清理余額=3710000-固定資產(chǎn)清理余額 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理20000 貸:銀行存款20000 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理3710000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3710000×13%

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同學(xué)你好,答案正在整理中,請(qǐng)稍等
2022-10-29
1借在建工程22000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅3520000 貸銀行存款25520000
2022-11-28
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-07-01
?同學(xué),你好。 第四題分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理? ? 115000? ? ? ? 累計(jì)折舊? ? ? 285000 貸:固定資產(chǎn)? ? ?400000 借:銀行存款? ? ?169500 貸: 固定資產(chǎn)清理? ? ? ?115000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ? ? 19500 ? ? ?資產(chǎn)處置損益? ? ? 35000 麻煩同學(xué)評(píng)價(jià)一下,謝謝。
2021-01-04
同學(xué),你好,我給你做一下。
2020-12-25
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