主要參考市場(chǎng)價(jià),明顯偏低的話也會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注
資料:甲公司為增值稅一般納稅人,適 用增值稅稅率為13%,2019年發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)如下:(1)3月1日,向乙公司銷售某商品一批,按標(biāo)價(jià)計(jì)算 的金額為20萬(wàn)元,由于是成批銷售甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票款項(xiàng)尚未收回(售價(jià)中不含增值稅) 為了及早收回貨款,甲公司在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30.假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值為了及早收回貨款,甲公司在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30.假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅 要求:1編制甲公司3月1日實(shí)現(xiàn)銷售時(shí)的會(huì)計(jì)分錄. 2編制甲公司3月8日收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄.(“應(yīng)交稅費(fèi)”科目要求寫出明細(xì)科日) (2)3月26日,購(gòu)入乙公司股票20萬(wàn)股,作為交易性金融資產(chǎn),該股票當(dāng)日公允價(jià)值2050萬(wàn)元(含已宣告尚未發(fā)放現(xiàn)金股利150萬(wàn)元),另支付交易費(fèi)用5萬(wàn)元,所有款項(xiàng)已支付.不考慮相關(guān)稅費(fèi). ?要求:編制相關(guān)分錄 舶(3) 12月31日,確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值增加3萬(wàn)元要求:編制相關(guān)分錄. (4) 12月31日,將臺(tái)設(shè)備進(jìn)行出售,原價(jià)40萬(wàn)
老師,我們前兩年給客戶回扣的時(shí)候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點(diǎn)低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時(shí)票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個(gè)人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒(méi)有了,相當(dāng)于這部分票沒(méi)交稅,我個(gè)人涉及的發(fā)票金額大概有140萬(wàn)左右,公司讓我去面談,說(shuō)是涉及罰款和滯納金的問(wèn)題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問(wèn)一下老師,這種情況我個(gè)人會(huì)得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計(jì)算的?大概我會(huì)被罰多少錢啊?謝謝老師
你好,咨詢一個(gè)問(wèn)題,公司名下有一輛車,當(dāng)時(shí)買的也是二手車,買的時(shí)候是23800買的,使用了一年現(xiàn)在要過(guò)戶給個(gè)人,發(fā)票要怎么開(kāi),開(kāi)票的金額有什么限定嗎?過(guò)小的話有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),大概多少合適,都需要交什么稅
請(qǐng)問(wèn):公司名下有一輛車,當(dāng)時(shí)買的也是二手車,買的時(shí)候是23800買的,使用了一年現(xiàn)在要過(guò)戶給個(gè)人,發(fā)票要怎么開(kāi),開(kāi)票的金額有什么限定嗎?過(guò)小的話有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),大概多少合適,還有請(qǐng)問(wèn)都需要交什么稅呢?
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬(wàn)左右。A承接了該項(xiàng)目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項(xiàng)目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過(guò)自己的公戶付款購(gòu)買了14萬(wàn)的材料用于該項(xiàng)目,又通過(guò)公戶付款支付了該項(xiàng)目4萬(wàn)的人工?,F(xiàn)在A想讓C開(kāi)發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請(qǐng)問(wèn): 1,對(duì)C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營(yíng)?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個(gè)金額確定是怎么算出來(lái)的?請(qǐng)老師寫一下大致的算法) 4,C通過(guò)什么方式開(kāi)到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開(kāi)可以嗎?) (因?yàn)槭切“?,自己把握不?zhǔn),問(wèn)的有點(diǎn)啰嗦,希望老師就每一個(gè)問(wèn)題都做個(gè)回復(fù)。謝謝了?。?/p>
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
我開(kāi)8萬(wàn)出去合適嗎
28萬(wàn),凈殘值28*0.05=1.4萬(wàn),折舊9萬(wàn),我覺(jué)得5-10萬(wàn)均可