你好,費(fèi)用科目借方是發(fā)生額,只有月末結(jié)轉(zhuǎn)才在貸方

1、我現(xiàn)在在一家民營醫(yī)院上班,出納是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是會計,只做內(nèi)賬,外賬請有人做我想問問有關(guān)公司的費(fèi)用報銷我要怎么做?2、費(fèi)用報銷里面有發(fā)票的也有沒有發(fā)票的(就一張紙寫的費(fèi)用,也算不上收據(jù)),我的記賬記賬憑證要怎么填?3、一張報銷單上單上有幾天的報銷費(fèi)用是不是可以寫在一張記賬憑證上?4、老板娘付費(fèi)用報銷都是用微信支付的,我在記賬憑證的借貸關(guān)系上要怎么寫?我不會填記賬憑證,實(shí)在是理不清那個借貸還有總賬科目跟明細(xì)科目之間要怎么寫?
老師好,我在編制手工帳的時候,銷售費(fèi)用借方是43578.35,貸方因?yàn)橛袥_銷之前的憑證是5027.5。管理費(fèi)用借方是1690.5,貸方是9290.81?,F(xiàn)在還沒有結(jié)轉(zhuǎn)這兩個費(fèi)用,科目匯總表借方貸方合計數(shù)是正確的。那現(xiàn)在應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這兩個費(fèi)用?。勘灸昀麧櫧璺教疃嗌侔??
老師,我是手工賬,有一張憑證是管理費(fèi)用借方是紅字,我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫呢,t型賬戶我怎么登記呢
10月把管理費(fèi)用入到了銷售費(fèi)用,結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改,錯的是借:銷售費(fèi)用、貸:現(xiàn)金,修改為借:管理費(fèi)用、貸:現(xiàn)金,12月份的利潤表出現(xiàn)了負(fù)數(shù),報表報送不了,賬目要怎么調(diào)整呢?
老師,這個業(yè)務(wù)46里邊,不知道這個分錄是怎么做出來的,本年利潤懂,它是結(jié)轉(zhuǎn)的,下邊的稅金及附加也可以理解,就是那個銷售費(fèi)用不太理解,下面明明有銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,為什么這個記賬憑證只有銷售費(fèi)用而沒有管理費(fèi)用,而且這個銷售費(fèi)用里面的車輛使用費(fèi)和折舊費(fèi)我都不知道他是按照什么算出來的
請問企業(yè)所得稅本身影響利潤嗎
公司付的保證金我掛到應(yīng)收了,質(zhì)量保證金到時退,我這樣掛對嗎?
再在辦理稅務(wù)注銷時提示有個人所得稅未未申報,點(diǎn)擊前去辦理后,進(jìn)去自然人電子稅務(wù)局后都需要申報哪些表?如何操作?注銷個體工商戶,是2025.2.24注冊,但未進(jìn)行過個稅申報
請問我賬號 這個界面在哪
我們是河北的,我們企業(yè)社保停了2年,現(xiàn)在想繼續(xù)繳納,稅務(wù)是直接申報還是需要做什么處理?
企業(yè)所得稅包含在利潤表內(nèi)嗎
老師,銀行每月對賬在什么時間?
你好,注冊資金300萬,實(shí)收資本也已經(jīng)有了300.再收的注冊資本計入哪里
如果財務(wù)軟件無法自動計提企業(yè)所得稅,那么除了先交報表申報企業(yè)所得稅后反結(jié)轉(zhuǎn)錄入企業(yè)所得稅外,還有更好的辦法嗎。
老師,用總公司底下的直營店開發(fā)票,是不是按他們的進(jìn)銷存銷售明細(xì)開就行呀?


那為啥授課老師的有貸方數(shù)額我跟他數(shù)據(jù)不一樣我沒有貸方數(shù)據(jù)
這是我的t型帳,跟老師不一樣,他也沒有一個個都寫出來只講了全面一兩個科目
從管理費(fèi)你可以看出來貸方根本沒有余額,而老師卻有不知道哪里來的
你好,這邊老師是答題,具體課程內(nèi)容要聯(lián)系課程客服