你好,費(fèi)用科目借方是發(fā)生額,只有月末結(jié)轉(zhuǎn)才在貸方
1、我現(xiàn)在在一家民營(yíng)醫(yī)院上班,出納是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是會(huì)計(jì),只做內(nèi)賬,外賬請(qǐng)有人做我想問(wèn)問(wèn)有關(guān)公司的費(fèi)用報(bào)銷我要怎么做?2、費(fèi)用報(bào)銷里面有發(fā)票的也有沒(méi)有發(fā)票的(就一張紙寫(xiě)的費(fèi)用,也算不上收據(jù)),我的記賬記賬憑證要怎么填?3、一張報(bào)銷單上單上有幾天的報(bào)銷費(fèi)用是不是可以寫(xiě)在一張記賬憑證上?4、老板娘付費(fèi)用報(bào)銷都是用微信支付的,我在記賬憑證的借貸關(guān)系上要怎么寫(xiě)?我不會(huì)填記賬憑證,實(shí)在是理不清那個(gè)借貸還有總賬科目跟明細(xì)科目之間要怎么寫(xiě)?
老師好,我在編制手工帳的時(shí)候,銷售費(fèi)用借方是43578.35,貸方因?yàn)橛袥_銷之前的憑證是5027.5。管理費(fèi)用借方是1690.5,貸方是9290.81。現(xiàn)在還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)費(fèi)用,科目匯總表借方貸方合計(jì)數(shù)是正確的。那現(xiàn)在應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)費(fèi)用???本年利潤(rùn)借方填多少???
老師,我是手工賬,有一張憑證是管理費(fèi)用借方是紅字,我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)呢,t型賬戶我怎么登記呢
10月把管理費(fèi)用入到了銷售費(fèi)用,結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改,錯(cuò)的是借:銷售費(fèi)用、貸:現(xiàn)金,修改為借:管理費(fèi)用、貸:現(xiàn)金,12月份的利潤(rùn)表出現(xiàn)了負(fù)數(shù),報(bào)表報(bào)送不了,賬目要怎么調(diào)整呢?
老師,這個(gè)業(yè)務(wù)46里邊,不知道這個(gè)分錄是怎么做出來(lái)的,本年利潤(rùn)懂,它是結(jié)轉(zhuǎn)的,下邊的稅金及附加也可以理解,就是那個(gè)銷售費(fèi)用不太理解,下面明明有銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,為什么這個(gè)記賬憑證只有銷售費(fèi)用而沒(méi)有管理費(fèi)用,而且這個(gè)銷售費(fèi)用里面的車輛使用費(fèi)和折舊費(fèi)我都不知道他是按照什么算出來(lái)的
個(gè)體戶,沒(méi)報(bào)工資薪金工人用申報(bào)個(gè)稅嗎?我們個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,還是按核定征收,按收入總額交個(gè)稅
老師,推廣服務(wù)費(fèi),開(kāi)發(fā)票大類選什么
農(nóng)林牧漁企業(yè)如何做賬?稅務(wù)優(yōu)惠有哪些?
老師,辦公領(lǐng)用和銷售領(lǐng)用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
軟件系統(tǒng)可以是庫(kù)存商品嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債 這兩個(gè)科目目前在使用嗎,現(xiàn)在已經(jīng)不分經(jīng)營(yíng)租賃和融資租賃了嗎,這兩個(gè)科目是什么意思呢
老師,我這長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額沒(méi)錯(cuò)啊,確實(shí)還有7720沒(méi)有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動(dòng)人?
老師:供應(yīng)商開(kāi)票1千元,實(shí)際付款900元,100元抹零了,未重新開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報(bào)酬所得,能享受工資薪金的6萬(wàn)扣除嗎?
那為啥授課老師的有貸方數(shù)額我跟他數(shù)據(jù)不一樣我沒(méi)有貸方數(shù)據(jù)
這是我的t型帳,跟老師不一樣,他也沒(méi)有一個(gè)個(gè)都寫(xiě)出來(lái)只講了全面一兩個(gè)科目
從管理費(fèi)你可以看出來(lái)貸方根本沒(méi)有余額,而老師卻有不知道哪里來(lái)的
你好,這邊老師是答題,具體課程內(nèi)容要聯(lián)系課程客服