同學(xué)你好 對(duì)的 是在繳費(fèi)之前的 繳費(fèi)之后再更正又多交了
老師 匯算清繳時(shí)工資賬載和申報(bào)有差額需要咋辦
老師,老板叫我開發(fā)票、沒額度??
今年中級(jí)什么時(shí)候報(bào)名?
老師有人說對(duì)方是個(gè)體戶,不方便開發(fā)票,這句話對(duì)嗎?個(gè)體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請(qǐng)問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請(qǐng)問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
繳費(fèi)后還可以在電子稅務(wù)局上更正嗎?繳費(fèi)后該如何更正呢?
同學(xué)你好 這個(gè)可以更正的票
對(duì)的 這個(gè)就是可以更正的
直接更正就可以 然后繳納的稅費(fèi)可以申請(qǐng)退稅
哦,那退稅后的分錄咋做???是借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 沖減繳納的分錄
還有問題,老師,所得稅是稅款所屬期期末計(jì)提,下月申報(bào),就是上月底計(jì)提,次月申報(bào),那計(jì)提的金額怎么算???
同學(xué)你好 應(yīng)納稅所得額乘以所得稅稅率
應(yīng)納稅所得額咋確定???自己在稅款所屬期期末算的有時(shí)候會(huì)和次月申報(bào)表上顯示的不一致吧?
沒有調(diào)增調(diào)減的就是毛利的金額
比如我在3月底計(jì)提所得稅,可不可以3月底先在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)表里把數(shù)據(jù)都填上,先保存,先不申報(bào),等4月15號(hào)之前申報(bào),這樣可以在電子稅務(wù)局里看到需要繳納的所得稅金額嗎?這樣操作可以嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 需要繳納所得稅的