?你好1.? ? ? 增值稅看你實際情況。 比如你多繳納的可以申請退稅; 2. 企業(yè)所得稅確實不好退的;? ?好多企業(yè)申請退? 有要求寫情況說明 或者是查賬的都有? ?
老師好!同一個法人有兩個公司(小規(guī)模和一般)一般納稅人的存在就是為了開13個點專票給人家的,所有辦公室、房屋、機械都只有一套,要怎么做才能把他們分開,稅務(wù)局查才能合格
老師好,我9月份開了銷項,進項十月份才開出來,這樣九月份是不是就得全額交稅了,多交的增值稅后期可以申請退稅嗎?如果可以,具體啥時候才能申請退稅?退稅怎么操作?
老師,我們是食品零售行業(yè),202008成為一般納稅人 首先老師這個行業(yè),增值稅稅負率是不是2%,企業(yè)所得稅負1%啊。 今年11月才開始開票。開票金額是822004。 我們要走上市方向,所有收入最后都會申報完、不管有沒有開票。。 老師,那您說,我這個月需要抵扣多少進項,稅負才好。 還要考慮企業(yè)所得稅稅負吧
老師好! 我公司在2020年1月份出口一批貨物(報關(guān)單日期1月份),一直都沒有退稅,今年申請出口退稅資格注銷時才知道,當時為了快點完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請公司稅務(wù)注銷時,管理員告知需要給這批貨物申報免稅,在出口當月屬期更改增值稅,企業(yè)所得稅,再加一個印花稅。請問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢?
就是企業(yè)所得稅才不好退 增值稅一開始都好退 后期才查的嚴格 老師,有點擔心怎么搞@貨老師
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做???
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負數(shù)嗎? 如果不能,負數(shù)如何開
老師我剛申請,要不要撤回呀
老師還有一個問題,就是公司要轉(zhuǎn)出去了,工商變更已經(jīng)做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒有繳納,實際上這個增值稅不用交的,但是因為之前出納開票開多了導(dǎo)致繳納,現(xiàn)在呢還有很多進項需要認證,對方要求我們把稅都交了,這種情況應(yīng)該怎么跟對方溝通比較好呢,
增值稅不會查嗎
增值稅來說的話; 只要你們平常報稅是正常的; 據(jù)實報沒有什么異常風險的; 一般是好退的; 之前不是還有留底進項稅退稅嗎 ; 都可以退的?
進項我還沒有認證呢
?實際中沒有認的部分;? ? ?享受留抵進項稅退稅的優(yōu)惠政策; 可以退的?
老師還有一個問題,就是公司要轉(zhuǎn)出去了,工商變更已經(jīng)做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒有繳納,實際上這個增值稅不用交的,但是因為之前出納開票開多了導(dǎo)致繳納,現(xiàn)在呢還有很多進項需要認證,對方要求我們把稅都交了,這種情況應(yīng)該怎么跟對方溝通比較好呢,
那老師這個問題應(yīng)該怎么跟對方溝通比較好呢
?你好;? ?那你直接申請? 退稅即可 ;? ? 多開的發(fā)票 ; 發(fā)票就得紅沖哦 ;? 發(fā)票紅沖了稅費退稅回來 ;? ? ?
6月分開的開始,9月才收到進項發(fā)票,這樣還可以把發(fā)票紅沖掉,然后不用交稅嗎
你好;? ? ?你多開的部分 本身就可以紅沖了發(fā)票; 退稅增值稅的 ; 可以紅沖哈? ?
但是稅款還在哪里呀,而且現(xiàn)在是延緩繳納了,這個我沒有很懂呢
不是多開,是本來就要開的,只是呢剛好6月份一次性開多了,然后稅負就高了,導(dǎo)致了增值稅產(chǎn)生,然后進項發(fā)票又還沒收到
?你好;? ? ? ? 延緩的; 跟你 多開發(fā)票產(chǎn)生的稅額是不一樣的;? ? 你現(xiàn)在? 是開多了發(fā)票? ? 銷項稅發(fā)票還是什么情況。 不然你等下? 追問的次數(shù)都沒有了。? ??
就是6月份進項發(fā)票沒有收到,然后呢,銷項發(fā)票開了很多,導(dǎo)致產(chǎn)生了增值稅,如果6月份不開,等收到進項發(fā)票以后開可能就不會產(chǎn)生增值稅了,現(xiàn)在這個公司轉(zhuǎn)出去工商變更已經(jīng)做了,對方呢要求我們把稅交了,但是我們不想交,因為手上還有收到的進項發(fā)票沒有認證,那這種情況下應(yīng)該怎么跟對方溝通讓對方去繳納也讓對方去認證進項發(fā)票比較好呢?目前增值稅申請了延緩繳納
?那這個的話;? 就的先繳納的;? 這個是沒有進項稅發(fā)生的增值稅; 就需要繳納的 ; 后面的話進項稅? 你們可以以后留著抵扣? ? ?
現(xiàn)在我們不想繳納,延緩繳納到23年了,而且公司轉(zhuǎn)給別人了,想讓別人繳納,把沒有抵扣的進項發(fā)票給他們抵扣,因為進項發(fā)票金額金額大于這個增值稅金額,那這個怎么跟對方溝通比較好呢
你好; 最終你們會繳納的;? 因為你們 接手? ?稅務(wù)局肯定找你們繳納的哦 ;? 這個本身就是你們發(fā)生的業(yè)務(wù) ;? 人家接手之前的稅費? ?應(yīng)該原來的人員繳納的??
老師我們不是接收方,我們是把公司轉(zhuǎn)給別人
你好;? 那你們正常應(yīng)該繳納的; 除非對方 接手的人原因接手繳納稅費部分??
那這個跟對方溝通讓對方接手繳納稅費部分呢,手上沒有認證的進項金額是大于延緩繳納的增值稅的
?你好 ;? ?你們可以考慮用進項稅沒有認證抵扣部分 來跟對方談 ; 這部分實際中可以? 留底部分 以后抵欠的;? ?這個如果稅務(wù)局愿意的話;? 實際你們后期可以抵減稅費的; 對于接收方來說; 他們可以減少稅費繳納; 用這部分來承擔本次產(chǎn)生的緩交金額 ; 這樣就可以的?