同學(xué)你好 差額的話就是229400-150757
老師你好,差額納稅和開差額票是不是兩個(gè)概念,比如人力資源外包,我們開票直接開的是扣除工資等費(fèi)用的金額,稅率是選的5個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易征收,這是差額計(jì)稅嗎,但沒有開差額標(biāo)注的票
公司是差額征稅5%,比如開票金額是229400,,人工工資是150757元,差額怎么計(jì)算?
請(qǐng)問我公司是人力資源公司,給對(duì)方開了一張發(fā)票,開發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)*代發(fā)代收派遣員工工資,金額是36121.96元,備注寫的是差額征稅。什么叫差額征稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們是搞人力的,我們開票按差額征稅5%來開普票(勞務(wù)派遣服務(wù)),開票金額是90203.14,差額征稅是88853.14 , 差額這金額是申報(bào)他們的工資,工資也是我們發(fā)的,這 差額就是我們的成本對(duì)嗎?怎么入賬呢
我們公司是差額征稅差額開票,含稅金額是4000元(倆人的工資,一人2000),不含稅是3964.29,扣除額是3250,稅率是5%,我想知道他這個(gè)扣除額怎么算出來的?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個(gè)發(fā)放股利怎么去算利潤(rùn)留存率?
老師,A公司跟B公司一直有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來,A公司以付工程款形式付款600萬給B公司,然后讓B公司以退款方式轉(zhuǎn)回給A公司,這樣操作對(duì)B公司有哪些影響?
老師請(qǐng)教一下,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)可以用各資產(chǎn)加權(quán)平均周轉(zhuǎn)天數(shù)來計(jì)算,為什么總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)不可以加權(quán)平均
開票金額備注欄填寫150757.自動(dòng)計(jì)算稅額,
同學(xué)你好 對(duì)的 備注欄備注成本
看看發(fā)票
同學(xué)你好 不含稅的收入減去成本然后除以(1%2B5%)*5% 這樣
含稅金額按發(fā)票才是差額稅
前面都是這樣開發(fā)票的,我是差額不會(huì)計(jì)算
老師舉例講解一下,暈乎乎,沒搞懂
同學(xué)你好 比如說第一個(gè)996-84000=15600/1.05*0.05=742.86 是這樣計(jì)算的
你看到發(fā)票給我按講解一下
是這樣計(jì)算的,,15600是差額是工資?
說錯(cuò)了,84000是怎么計(jì)算的?
同學(xué)你好 第一個(gè)發(fā)票備注欄備注的呀
所以不清楚比如84000從哪里來的?是工資?
比如開票161520.—工資105657=差額征稅,是這樣??
這個(gè)是工資或者你們收到的成本發(fā)票
工人買的意外險(xiǎn)應(yīng)該算?
公司代繳了發(fā)工資又扣回來,不能計(jì)算
我學(xué)習(xí)整個(gè)勞務(wù)派遣公司賬明白了,
謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝