同學(xué)你好 需要交稅的
請(qǐng)問(wèn)老師,上月我公司的其他應(yīng)付賬款貸方余額200萬(wàn)被轉(zhuǎn)為了現(xiàn)有股東的實(shí)收資本,請(qǐng)問(wèn)這部分其他應(yīng)付款需要繳納印花稅嗎?還涉及個(gè)稅,企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,小規(guī)模企業(yè)要注銷,虧損60多萬(wàn),僅銀行存款200元左右,其他應(yīng)收款16800多,實(shí)收資本68萬(wàn)多,未分配利潤(rùn)60多萬(wàn),其他科目余額為0,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬要怎么平才能注銷?將其他應(yīng)收款收回存入銀行,就可以了嗎?請(qǐng)教高手,非常感謝!
老師請(qǐng)問(wèn):報(bào)表上面其他應(yīng)付有余額,余額為總公司轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)(分公司虧損的款項(xiàng))。分公司注銷這個(gè)需要處理嗎。
老師請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)有開票注銷時(shí)哪些科目得調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)付職工薪酬期末余額321.65元, 其他應(yīng)付款84972.15元(股東轉(zhuǎn)入交社保用) 這兩個(gè)科目需要清零嗎?怎么清
老師,我們是民辦非企業(yè)單位,因?yàn)橐N,需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為收入,請(qǐng)問(wèn)是轉(zhuǎn)入到哪個(gè)科目呢?
老師,我們供應(yīng)商不愿開發(fā)票,都是前幾年的交易,我們有付款,但我們公司沒(méi)做暫估入庫(kù),打電話去對(duì)方稅務(wù)局投拆,需要我們提供什么資料嗎?對(duì)我們有哪些影響,謝謝
老師,我公司情況較特殊注冊(cè)了一個(gè)醫(yī)療技術(shù)有限公司,用一個(gè)私立醫(yī)院資質(zhì),公司買設(shè)備,出人員,出各項(xiàng)支出給病人做透析,4月取的證,注冊(cè)2人股東,一人7一人3,當(dāng)月這兩人分別繳了5萬(wàn),打算再加入3個(gè)股東,并且總共股東打算出資300萬(wàn)左右買設(shè)備,但目前出資算借款,具體我這業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊,不知道怎么處理了,太混亂了,這些出資人算不算股東啊,他們打算,這個(gè)公司透析服務(wù)回款后先還他們的本金
老師,年中從代理記賬接回來(lái)的賬,我把代賬給的科目余額表的期末數(shù),錄入到我這里期初,錄入了本年累計(jì)發(fā)生額,錄入完后,我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是不是跟代賬公司的一樣
匯算清繳本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額,是包括在24年繳23年的款嗎
不需要認(rèn)證的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
工商年報(bào),股權(quán)變更日期是寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期。還是新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照日期
稅務(wù)讓企業(yè)填寫年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)表的目的是什么呢?
老師,所有風(fēng)險(xiǎn)都是必須用實(shí)質(zhì)性程序,控制測(cè)試可以用不是必須,是這樣理解嗎
老師,管理人員用的白棉紗手套進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師,你好,我公司做套盒的代加工是按盒來(lái)算還是按那個(gè)小時(shí)算,老板說(shuō)讓我算,不要虧錢