你好,一塊申報了就可以的。
老師我們公司是從7月份開始運營才有工人,從7月份才開始申報個人所得稅的,7月份8月份沒有發(fā)工資我都做得是零申報,7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報的是7月份的工資,10月份申報的是9月份的工資都沒有上過稅,因為有個累計額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報9月份個稅的時候,有幾個月工資在1萬左右的已經(jīng)超過2萬了,所以上個月就開始上個稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個稅我要怎么計算,麻煩老師教教我
老師好。普通合伙律所,3位合伙人均于8月份繳納注冊資金,但8月份無工資,9月開始發(fā)放。請問老師:受雇日期填寫8月份還是9月份?個稅申報表里:投資者減除費用是填5000還是10000?謝謝!
你好,我們有新入職老師8.18號來的,8月工資已經(jīng)給發(fā)了,我現(xiàn)在要在10月初申報個稅,就是基數(shù)是申報8月工資,我想問下這個新入職老師雇員開始時間填8.18還是9月1號,謝謝您!
老師你好,新辦企業(yè)營業(yè)執(zhí)照7月營業(yè)執(zhí)照辦好,8月稅務(wù)開通,9月申報個人代扣代繳的所屬期是8月,期間7月的工資20000元8月初發(fā),8月的工資60000元9月初發(fā),那9月報申報個人代扣代繳按哪個數(shù)字來申報,謝謝老師
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報個稅是否是11月份申報10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險一金已交,那我現(xiàn)在在申報9月份個稅的時候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險一金,但是在發(fā)放的時候并未扣除個稅,那我現(xiàn)在在申報9月份個稅的時候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個稅,然后這個個稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報個稅的時候,扣除的累計費用是20000,這樣是對的是吧?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關(guān)費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
物流公司,進項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個稅需要交多少?幫我算下。
老師,進項稅額72325.86,稅負率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時的轉(zhuǎn)換嗎? 對比長投減值?沒看到講義里有關(guān)于長投計提減值的。麻煩老師解答一下兩個關(guān)于減值的知識點
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務(wù)那塊要注冊,請問注冊需要怎么操作
老師 年度報表 利潤表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務(wù)已注銷,工商簡易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
你應(yīng)該在申報的時候一塊兒把它申報了。
那沒有全部申報,只申報了8-9月,那后面怎么補救,謝謝老師
如果4-9月一起申報,員工入職時間修改成3月沒問題吧
在下個月一塊補上。
4月份發(fā)放的是三月份的嗎?如果是的話,可以入職時間填寫三月份。
下個月可以把4-7的一起申報了,把員工的入職時間修改一下?
是的是的,是這么做的。
入職時間3月,稅務(wù)開通8月,這樣稅務(wù)不會稽查吧
你好,嚴格來說不可以的,因為規(guī)定執(zhí)照下來的30天內(nèi)就需要做稅務(wù)登記。
嗯,是的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師還有研發(fā)費用,之前把一些設(shè)備直接做費用了,這樣是不是不行,金額一臺7000多,有3臺,一臺48000,一臺4000,電腦3100有6臺,物聯(lián)網(wǎng)終端1100,6臺,其他都是小東西,單價500元,6個,單據(jù)45元,30個,這些是不是都有做固定資產(chǎn),謝謝老師
對的是的,最好做固定資產(chǎn)里面。
500和45的這個可以做費用。
有部分是上月入賬的,這個月調(diào)整出來做固定資產(chǎn)折舊,那7月份入賬的,調(diào)整出來從8月開始折舊,這樣對嗎
設(shè)備是什么時間取得的?次月開始折舊?
部分是9月收到的發(fā)票,部分是7月收到的發(fā)票
你好,不用看發(fā)票什么時間段,就看你設(shè)備什么時間取掉。
部分是7月取得,部分是9月取得
你好,七月份取得的從八月份開始折舊,九月份取得的從十月份開始折舊。