應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)是符合。
老師,我們企業(yè)是一般納稅人公司,之前一直虧損,按標(biāo)準(zhǔn)屬于小型微利企業(yè),但是今年上個(gè)季度盈利了115萬(wàn),彌補(bǔ)了以前年度虧損后還剩余22萬(wàn)沒(méi)有彌補(bǔ)完,這個(gè)季度彌補(bǔ)萬(wàn)后還盈利了28萬(wàn)企業(yè)所得稅,那我們公司這個(gè)季度需要繳納多少錢(qián)企業(yè)所得稅?
老師,我們是一般納稅人公司,好像是符合小型微利企業(yè),報(bào)表也顯示小型微利企業(yè)就是不知道確不確定,公司第三季度本年利潤(rùn)盈利了180萬(wàn),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?以前年度虧損額是130萬(wàn),那彌補(bǔ)后需要繳納多少錢(qián)企業(yè)所得稅?
老師好 比如21年公司虧損 100萬(wàn) 22年公司盈利350萬(wàn) 那么22年在申報(bào)所得稅時(shí)是否符合小微企業(yè)的認(rèn)定保準(zhǔn)呢
老師,我們公司21年、22年、都是虧損狀態(tài)。23年1月有盈利2萬(wàn),2月盈利3萬(wàn)、3月盈利2萬(wàn)。那我4月份企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,需要繳納企業(yè)所得稅 嗎?前兩年企業(yè)所得稅都為0。第一次報(bào)稅,請(qǐng)老師多指點(diǎn)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我 21年虧損13萬(wàn) 22年 虧損 188元 ,23年盈利23萬(wàn) 。 我現(xiàn)在申報(bào)2023年一季度季報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào) ,顯示我公司就是按照23萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額。 我如何去填彌補(bǔ)以前虧損呢? 可以用以前虧損來(lái)減掉一點(diǎn)應(yīng)納稅額嗎?在哪個(gè)表里面的第多少行啊 ? (樸老師勿答)
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說(shuō)按5個(gè)點(diǎn)稅負(fù)算成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里的5個(gè)點(diǎn)是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
不可抗力因素導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)的。不是可以法定解除合同的嗎?
固定資產(chǎn) 賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ) 是調(diào)增還是調(diào)減
老師,你好,之前由于另一家公司給我們提供銷(xiāo)售渠道,所以我們每年都按照約定的比例從凈利潤(rùn)中給他們分紅,他們沒(méi)有投入資金,現(xiàn)在經(jīng)兩家公司商量,要重新成立一家公司,要把我們?cè)瓉?lái)那個(gè)公司的資產(chǎn)重新投入新公司,這次他們也要出資,但是,他們要求之前公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的資產(chǎn)也要按照約定的比例來(lái)分配,我應(yīng)該怎樣給他們提供些什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢?怎樣給他們做分配表呢?
老師,您好!假如是項(xiàng)目投資,每年都有紅利,如何做分錄?還有就是有的錢(qián)是從公司走過(guò)而已,過(guò)后又轉(zhuǎn)到別的公司?這又怎么做分錄?麻煩幫解答,謝謝!
零售行業(yè),賣(mài)硬件。是直接確認(rèn)收入的吧,老師。明天要面試我準(zhǔn)備下。零售行業(yè)財(cái)務(wù)大概流程怎么樣的呢??此f(shuō)賣(mài)了是自動(dòng)生成收入憑證的。。這家沒(méi)有生產(chǎn),沒(méi)有時(shí)段履約了吧。直接確認(rèn)收入??。
不存在交易意圖就是長(zhǎng)期獲利的不打算短期獲利的意思嗎?這題目是答案是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)記錄當(dāng)期損益,這不是交易性金融資產(chǎn)嗎?交易金融資產(chǎn)不就是短期的嗎?他又有債,又有權(quán),為什么不能選以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益,這個(gè)既可以是其他權(quán)益工具投資,又可以是其他債權(quán)投資,也可以是在于可以是股的。這個(gè)也是長(zhǎng)期獲利的。
老師,中級(jí)萬(wàn)人模考的課程回放在哪里?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛,開(kāi)的全款發(fā)票,公戶支付首付款怎么入賬,后期分期,需要公戶轉(zhuǎn)給法人,法人再還車(chē)貸又怎么入賬啊
在計(jì)算應(yīng)納稅所得額前會(huì)先彌補(bǔ)以前年度虧損的是吧
你好是是這樣計(jì)算的呢?